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江西省上饒 向個體工商戶買了一批鋼材,對方手工寫了國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票,是今年領(lǐng)的。 不是說營改增以后就沒有手工發(fā)票了嗎? 這個發(fā)票還能用嗎?
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2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
建筑行業(yè)在營改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費嗎?國家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎?
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2020-01-03
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2021-10-28
老師好,申報個人所得稅前,要先進(jìn)行人員信息采集,新增人員要增加,離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常,才能申報嗎?因為離職人員每月好多。謝謝!
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2021-09-09
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進(jìn)項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20
您好 我們公司是建筑業(yè),經(jīng)營范圍內(nèi)有財務(wù)咨詢服務(wù),可以開具咨詢費發(fā)票嗎?咨詢服務(wù)需要什么咨詢方面的資質(zhì)嗎
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2019-10-25
老師,我們是做造價咨詢和招標(biāo)代理服務(wù)的,稅收分類編碼怎么選擇?是其他鑒證咨詢服務(wù)下的咨詢費還是咨詢服務(wù)
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2016-12-02
老師好,請問現(xiàn)在因為注冊資本要5年到位 因為公司前面是江蘇省 當(dāng)時注冊資本金要1000萬 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請問減資、改名字對公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好,我想咨詢您個事。就是政府采購合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息,就是變更收款賬號。采購辦那邊把合同退回,我們修改重新推送了。但是支付平臺那邊還是原來的賬戶,這種情況怎么辦,是還有什么流程嗎
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2022-08-23
學(xué)員賬號能改不?咋改
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2016-05-17
你好,請問營業(yè)執(zhí)照上是建筑信息咨詢,開發(fā)票可以開其他咨詢服務(wù) 信息咨詢嗎
1/1367
2019-12-06
財務(wù)咨詢公司可以追加保險咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
修改個稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報,現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費是這樣嗎
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2019-12-02
待抵扣的增值稅有沒有時間限制5月份稅率改了以前17%的待抵扣的增值稅有沒有要求這個月認(rèn)證完
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2018-05-24
公司是一般納稅人我今天更改了11月份的增值稅申報表并不繳了增值稅,地稅的附加稅需要補(bǔ)繳嗎?
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2019-01-14
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