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老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進(jìn)項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的,是不是得放福利費(fèi)里面,進(jìn)項稅就不用抵扣了,直接按20.89計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行?
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2024-03-18
老師好,小規(guī)模,教育附加沒超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時減免額應(yīng)大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進(jìn)原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進(jìn)項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
報稅實操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進(jìn)項明明是19啊,另外進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額,材料中沒有提到???
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2017-02-10
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進(jìn)項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進(jìn)項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進(jìn)項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
當(dāng)期申報完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17
老師,我這個最后點(diǎn)擊免匯算嗎? 不免匯算怎么著啊? 免匯算了還用交稅款嗎?
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人,增值稅9萬以內(nèi)免稅的。一般納稅人不超9萬,免不免增值稅?
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2018-07-18
減免生活服務(wù)收入,附加稅是按減免后的收入計提還是未減免的收入計提
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2020-04-08
老師。小規(guī)模免稅收入 那個減免稅申報明細(xì)表選 哪項?
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2022-07-14
3萬免稅的 增值稅減免申報表怎么填
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人免征增值稅,所得稅免嗎?
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2019-11-03
老師,請問現(xiàn)在貴州公司免社保免多久
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2020-07-01