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甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購(gòu)進(jìn)批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬(wàn) 元;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得 運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,金 額為2萬(wàn)元。已知交通運(yùn)輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請(qǐng)對(duì) 該業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理
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2020-05-06
江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
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2018-12-26
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額以后,在增值稅發(fā)票專用平臺(tái)用勾選嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候勾選
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2021-08-20
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開的增值稅專用發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷售額填寫通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
甲方收到乙方增值稅普通發(fā)票,并已全額付款?,F(xiàn)雙方解除合同,甲方給乙方退款,乙方需要給甲方出具同金額的紅字增值稅普通發(fā)票。對(duì)嗎?
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2020-04-08
收到一家單位的增值稅專票,名稱寫錯(cuò)了一個(gè)字,去年開的發(fā)票有3次,今年開了1次,都認(rèn)證通過(guò)了,已經(jīng)做賬,今天收發(fā)票才看見(jiàn)名稱寫錯(cuò)一個(gè)字,才改過(guò)了,這個(gè)怎么辦?去年的發(fā)票用不用重新開或者要怎么做一下
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2017-02-23
企業(yè)本月購(gòu)入電腦一臺(tái) 價(jià)值3700 增值稅專用發(fā)票,其中增值稅511.03,請(qǐng)問(wèn)增值稅可以抵扣嗎?下個(gè)月電腦是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣期過(guò)了,全部金額沖費(fèi)用,發(fā)票聯(lián)做賬,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購(gòu)買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買100股乙公司的股票,開盤價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發(fā)票必須在2017年內(nèi)認(rèn)證抵扣掉進(jìn)成本費(fèi)用???
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2018-01-02
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2017-07-06
老師 購(gòu)買的辦公用品,收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,我們可以進(jìn)行稅額抵扣嗎?還是認(rèn)證后,要將稅額轉(zhuǎn)出
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2020-05-18
增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。 我想問(wèn):藍(lán)字發(fā)票重新開按照3的稅率開具還是按照1的稅率開具
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2020-03-03
地稅申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票嗎?如果當(dāng)月沒(méi)有開增值稅專用發(fā)票是否就是零申報(bào)啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應(yīng)商打了一筆款,現(xiàn)在暫時(shí)不購(gòu)進(jìn)貨物,可以讓對(duì)方先開具增值稅專用發(fā)票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購(gòu)買方要作廢一張丟失了的專票,還沒(méi)有認(rèn)證,我方要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》給他嗎,稅務(wù)局的人說(shuō)2.0系統(tǒng)升級(jí)了沒(méi)有這個(gè)證明的模塊了,那我們就只提供發(fā)票銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?購(gòu)買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進(jìn)貨開具增值稅專用發(fā)票又不能認(rèn)證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10