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購(gòu)買材料開(kāi)的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫(kù)單?購(gòu)材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫(kù)單嗎?還是增值稅專用發(fā)票只打入庫(kù)單?
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2018-03-15
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入欄 8月份開(kāi)票后貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購(gòu)進(jìn)批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬(wàn) 元;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得 運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,金 額為2萬(wàn)元。已知交通運(yùn)輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請(qǐng)對(duì) 該業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理
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2020-05-06
江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
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2018-12-26
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額以后,在增值稅發(fā)票專用平臺(tái)用勾選嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候勾選
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2021-08-20
,一般納稅人繳納增值稅的話,用不用考慮稅負(fù),開(kāi)票比較多的話用不用交點(diǎn)增值稅,
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2019-06-22
收到一家單位的增值稅專票,名稱寫(xiě)錯(cuò)了一個(gè)字,去年開(kāi)的發(fā)票有3次,今年開(kāi)了1次,都認(rèn)證通過(guò)了,已經(jīng)做賬,今天收發(fā)票才看見(jiàn)名稱寫(xiě)錯(cuò)一個(gè)字,才改過(guò)了,這個(gè)怎么辦?去年的發(fā)票用不用重新開(kāi)或者要怎么做一下
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2017-02-23
這是個(gè)啥意思銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
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2017-07-24
老師,開(kāi)具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開(kāi)紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開(kāi)具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
,公司為員工手機(jī)充值話費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,可以正常抵扣嗎
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2017-12-28
9月公司收到購(gòu)買材料的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月月底結(jié)賬時(shí)已做賬已進(jìn)成本已認(rèn)證已抵扣,已報(bào)表。10月份材料需要通過(guò)供應(yīng)鏈做出入庫(kù)單,已認(rèn)證的增值稅發(fā)票怎么辦?
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2019-10-16
你好!我是一個(gè)小型工程隊(duì)!剛成立不久,對(duì)發(fā)票及稅費(fèi)這一塊不是很了解,向你提問(wèn)!多有麻煩請(qǐng)見(jiàn)諒! 問(wèn)題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會(huì)向我們要增值稅發(fā)票!在包工包料的工程里我們給廠方開(kāi)百分九的增值稅專用發(fā)票!這個(gè)基本沒(méi)有問(wèn)題!有個(gè)別甲供材我方清包工的工程!說(shuō)白了就是人工費(fèi)這一塊!老板要求要百分之三的清包工發(fā)票!我能開(kāi)出來(lái)嗎?開(kāi)出來(lái)后會(huì)有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
是購(gòu)入一臺(tái)載貨電梯,安裝于制造車間增值稅專用發(fā)票上買價(jià)為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。
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2021-12-05
地稅申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎?如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)增值稅專用發(fā)票是否就是零申報(bào)啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應(yīng)商打了一筆款,現(xiàn)在暫時(shí)不購(gòu)進(jìn)貨物,可以讓對(duì)方先開(kāi)具增值稅專用發(fā)票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購(gòu)買方要作廢一張丟失了的專票,還沒(méi)有認(rèn)證,我方要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》給他嗎,稅務(wù)局的人說(shuō)2.0系統(tǒng)升級(jí)了沒(méi)有這個(gè)證明的模塊了,那我們就只提供發(fā)票銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?購(gòu)買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進(jìn)貨開(kāi)具增值稅專用發(fā)票又不能認(rèn)證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10