3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到;
(2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票;
(3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元;
(4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。
(4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。
(5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到;
2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。
要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
2019年開的藍(lán)字專票,2022年開的紅字專票,2022紅字專票怎么記賬?
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2022-03-07
老師,我開具紅字發(fā)票信息這個(gè)是怎么回事
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2023-07-11
購買方進(jìn)項(xiàng)已抵扣銷售方開票有誤 購買方上傳開具紅字發(fā)票信息后 銷售方?jīng)_紅重開,原來的發(fā)票還需要退回嗎?賬務(wù)人如何處理,還有就是購買方上傳了紅字發(fā)票信息后,銷售必須當(dāng)月開,還是可以跨月開
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2022-03-24
老師,普通增值稅發(fā)票這樣記賬對(duì)嗎?
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2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎?
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2021-07-08
個(gè)體戶代開增值稅專票,沒有綁定銀行卡,可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開具增值稅發(fā)票?是不是視同銷售
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2022-05-23
你好,請(qǐng)問一下我們公司借款給其他公司,開具增值稅發(fā)票。請(qǐng)問一下這個(gè)開票怎么開?開了之后賬務(wù)怎么做呀?
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2022-05-11
老師您好!我想請(qǐng)教一下,當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的租金收入但是款未收到,是否需要開具增值稅發(fā)票。謝謝!
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2021-05-17
你好,a公司賣衣服的,10月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給客戶,品名是羊絨衫衣服,240件,目前公司賬上采購240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來的,目前賬上是做個(gè)暫估入庫的分錄,等采購羊絨衫的增值稅發(fā)票來了之后,再?zèng)_銷暫估入庫。但是目前a公司的采購人員說,采購羊絨衫發(fā)票沒有開,就手工寫了一張采購入庫單做賬,請(qǐng)問老師這樣行不行
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2020-11-04
老師你好,建筑業(yè),預(yù)防性試驗(yàn),按照什么項(xiàng)目開具增值稅發(fā)票?
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2023-04-12
老師,您好,我想請(qǐng)問下,當(dāng)月開具增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎?當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票銷售額正常納稅,只是開票本月不確認(rèn)收入!貨運(yùn)代理行業(yè)屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),客戶要求先開票,貨運(yùn)代理行業(yè)確認(rèn)收入的條件是什么呢?謝謝老師
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2021-01-08
你好 我想問一下 這個(gè)月交增值稅 是先申報(bào)增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票抵扣
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2022-01-04
老師,請(qǐng)問開紅字發(fā)票后,新開的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票還有沒關(guān)系的,要在藍(lán)字發(fā)票上備注嗎?
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2022-02-24
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。
(4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。
(5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
開給對(duì)方公司的發(fā)票,在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
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