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老師,月末增值稅(銷項稅,進項稅)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么做
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2016-11-08
銷項稅是94729.28,想交一千塊錢增值稅,增值稅進項應該是多少?
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2018-08-28
如何計算增值稅的稅負,還有怎么根據(jù)增值稅稅負去交稅
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2021-11-29
老師,補交前年度的增值稅應該計入增值稅下的那個科目
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2017-01-10
里面的增值稅,發(fā)生額是取未交增值稅科目發(fā)生額填列嗎
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2018-03-27
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是要交土地增值稅和增值稅兩項稅種嗎?
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2018-11-22
小規(guī)模申報1到3月份增值稅,9萬多怎么還讓交增值稅?
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2019-04-02
個人去稅務代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2023-03-10
你好,上月增值稅有留抵,這個月不用交增值稅,如何做分錄?
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2020-02-24
小規(guī)模納稅人申報增值稅申報錯了,多交了增值稅,怎么辦?
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2019-01-18
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務收入_技術(shù)服務費3310.89 貸:應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應交稅費這塊都用了應交稅費增值稅應交增值稅這個科目,上個會計接手12月賬卻用了應交稅費應交增值稅銷項這個科目,我應給怎么處理呢
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2021-05-27
我公司為使項目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項目的稅怎么能在分公司交?需怎么運作?請指點,非常感謝!
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2021-01-23
<br>受僱于香港公司的外國人,工作地點在國外,香港公司支付勞動薪酬,這個在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預交稅款等下月申報用進項抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
我的車因為在廣州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
公司是現(xiàn)代服務業(yè) 增值稅是當月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務成本 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 2.借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷銷項稅 3.借應交稅費-銷項稅 貸應交稅費-進項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應交稅費-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
一張票的稅額當月用不了,下月還能抵扣嗎
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2021-07-02