公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項(xiàng)稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4如果月末銷項(xiàng)稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
可樂加番茄
于2017-05-07 00:06 發(fā)布 ??1147次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-05-07 00:27
這樣不符合規(guī)定要求的,要按正規(guī)設(shè)置明細(xì)科目
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

第2筆不對(duì),先入庫(kù)再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫(kù)存商品 80000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫(kù)存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

您好
您這樣賬務(wù)處理正確的
如果沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07

你好!
對(duì)的。做的很對(duì)!
2018-09-06 18:58:31
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可樂加番茄 追問
2017-05-07 00:33
吳月柳 解答
2017-05-07 00:38