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老師,建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務處理收入費用成本,還是按建造合同那種核算
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2020-08-03
請問,民辦非企業(yè)(屬于殘障人服務公司)發(fā)生的費用、成本這么做分錄? 1.走訪購了食品是計入管理費用-福利費嗎。 2.公司組織招待的餐費是計入管理費用-招待費嗎 3.公司購買的五金費用計入管理費用-其他嗎
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2020-06-09
生產(chǎn)成本到月底結(jié)賬時,期末余額是零嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)后只有:制造費用、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、稅金及附加、管理費、銷售費、財務費進行本月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了,生產(chǎn)成本如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做?
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2019-02-14
解析中月末原材料的實際成本的計算不明白,請老師給解答一下
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2019-05-05
解析到底可以扣除的展業(yè)成本是多少啊,40%還是25%,好像教的是25
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2019-03-19
財管資本成本,這道題答案選哪個
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2023-01-30
我們老板原先做的項目成本支出是沒有人管理記錄的,現(xiàn)場的員工一年拿幾十萬的單據(jù)報銷,平時也不告訴老板,所以項目虧本,現(xiàn)在老板借了新的項目,叫我管理記錄整一個項目的成本,下面的員工已發(fā)生就跟我報銷,我就給他們???,請問我要怎么樣進行成本管理才能讓老板看起來一目了然?
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2018-05-17
我公司中標了一個項目,招標代理服務費由我公司支付,在網(wǎng)上搜索分錄,發(fā)現(xiàn)基本上都是借記管理費用,想問一下有什么具體的理由嗎?按大原則來說,代理服務費與期間無關,與項目相關,應該記入成本才對啊。
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2019-11-15
總公司向獨立核算的分公司收取管理費用,該如何做賬務處理?
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2019-09-10
調(diào)整了一筆管理費用,即借:管理費用-差旅費,貸:管理費用-招待費,就是上月本是差旅費記成了招待費,月未結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表管理費用年累計金額與利潤表的管理費用年累計金額相差這筆調(diào)整的金額,問題出在什么地方?
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2018-12-18
就是我們是生產(chǎn)鋼管的公司,分別有45#20#鋼,生產(chǎn)出45#20#管子,我想問一下能分別算出它們各自的成本嗎 我們現(xiàn)在是統(tǒng)一算得一個成本 我認為這是兩種型號,并且價格也不一樣,成本不應該是一個
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2019-04-28
請問公司是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用在生產(chǎn)成本科目下歸集,每季度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用到管理費用,但是公司有個研發(fā)項目是5月份結(jié)題,請問6月一起把生產(chǎn)成本下研發(fā)費結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下研發(fā)費用可以嗎?還是必須要5月份生產(chǎn)成本下的研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下的研發(fā)費用呢?
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2020-06-16
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
1/584
2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
3/590
2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
2/922
2016-12-29