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我年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)科目, 借 本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 可現(xiàn)在我得財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái),資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)差的金額剛好是我年末結(jié)轉(zhuǎn)的金額,這是什么原因呢
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2020-05-16
老師,非營(yíng)利組織機(jī)構(gòu)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候業(yè)務(wù)成本和業(yè)務(wù)收入怎么填寫???非盈利組織也沒(méi)有利潤(rùn)表,要參考哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?
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2024-04-12
請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄 1日,從銀行取得期限為1年的借款300 000元,年利率 6%,存入銀行,本月計(jì)提當(dāng)月利息,每季度末才支付當(dāng)季 利息。
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2022-10-18
問(wèn)一下就是那個(gè)企業(yè)所得稅那個(gè)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嘛,我那個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表兒那個(gè)未分配利潤(rùn)的還不付。我該怎么調(diào)呢。
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2018-01-16
老師您好,我公司是一個(gè)自然人獨(dú)資的企業(yè),貨幣注冊(cè)資本金500萬(wàn),注銷前稅后利潤(rùn)300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)股東對(duì)于稅后分紅300萬(wàn)元繳納個(gè)人所得稅是否需要扣除投資款?如果不能,那注銷前股東的投資款怎么返還給他本人?還是投資款不能返還? 或者公司在注銷前有有其他自然人購(gòu)買,那我公司需要繳納什么誰(shuí)
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2019-10-25
我單位匯算清繳發(fā)現(xiàn)多交了所得稅,本月我們抵了6月份所得稅。應(yīng)該怎么做賬初理
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2019-07-22
老師,2018年所得稅報(bào)表當(dāng)年境內(nèi)數(shù)據(jù)是2017年盈利數(shù),我們2017年所得稅報(bào)表是虧損數(shù)據(jù),這個(gè)要如何處理?
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2019-05-18
老師,建筑企業(yè)被掛靠公司收我們的管理費(fèi)他們以利潤(rùn)形式留下,那要繳所得稅的,這個(gè)所得稅誰(shuí)繳呀?
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2018-11-12
如何理解股權(quán)現(xiàn)金流量=凈利潤(rùn)-(1-資產(chǎn)負(fù)債率)*凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增加=凈利潤(rùn)-本期股東權(quán)益增加??這個(gè)公式
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2022-04-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表里面的本年利潤(rùn)的取數(shù)是取的理論表里的凈利潤(rùn)是嗎?謝謝!
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2021-03-17
你好,請(qǐng)問(wèn)用間接法調(diào)回“經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量”時(shí),對(duì)于本期“應(yīng)付利息”減少怎么處理呢?“應(yīng)付利息”增加呢?
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2019-11-20
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
如果公司要上市,利潤(rùn)要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),那么會(huì)產(chǎn)生非常高的企業(yè)所得稅除了找成本票 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 高新稅收優(yōu)惠這些 還有什么方法可以合理避稅的嗎
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2017-03-23
小規(guī)模一次性開6萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有任何管理費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票 除了交企業(yè)所得稅還需要交什么稅
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2017-03-20
期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),那個(gè)數(shù)是利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)嗎
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2018-01-15
更正了17年的企業(yè)所得稅申報(bào)表,成本減少,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)方面怎么處理
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2021-10-15
你好老師,我們是公司開了40萬(wàn)企業(yè)管理咨詢服務(wù),沒(méi)有入成本,全額交的企業(yè)所得稅,我們?nèi)绻胙a(bǔ)成本,成本是人員工資嗎,如果補(bǔ)人員工資,是不是又涉及到報(bào)個(gè)稅了
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2021-12-17
嵌入式軟件即征即退的軟件,申請(qǐng)了軟著,關(guān)于該軟件的成本,最后是結(jié)轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)嗎?在其與硬件銷售時(shí)進(jìn)行無(wú)形攤銷嗎?意思就是從成本核算到銷售怎么做賬務(wù)處理?退回來(lái)的稅,納入企業(yè)所得稅核算的范圍嗎?
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2019-11-04
企業(yè)請(qǐng)代賬會(huì)計(jì)付的代理記賬費(fèi),可以作為成本嗎???這個(gè)可以企業(yè)所得稅前抵扣嗎?
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2020-05-11
1.A公司出資85%,B公司出資15%,出資額共計(jì)5000萬(wàn),共同成立C公司;現(xiàn)A公司無(wú)償(平價(jià))轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)給B公司,股價(jià)5000萬(wàn)*5%=250萬(wàn) C公司賬務(wù)處理: 借:實(shí)收資本--A 250萬(wàn) 貸:實(shí)收資本--B 250萬(wàn) 因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn),不屬于公益性捐贈(zèng),應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入。(印花、增值稅、企業(yè)所得稅) A公司賬務(wù)及稅費(fèi)處理: B公司賬務(wù)及稅費(fèi)處理:
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2020-02-20