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老師,我們公司發(fā)工資, 借:管理費(fèi)用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄的摘要我要怎么寫
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2021-05-13
以銀行存款發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個(gè)人所得稅18萬(wàn)元,扣除已墊付職工房租12萬(wàn)元,實(shí)發(fā)薪酬180萬(wàn)元
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2021-02-01
在繳納社保的時(shí)候,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬–社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。然后再借應(yīng)付職工薪酬,借,其他應(yīng)收,貸銀行存款。這樣可以嗎?
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2019-04-02
收到,老師繳納社保的分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款???
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2024-07-08
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
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2023-03-13
預(yù)繳時(shí)勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特務(wù)權(quán)使用費(fèi)不扣減捐贈(zèng)支出,匯總繳納時(shí)15400?另外工資的捐贈(zèng)支出是預(yù)繳時(shí)扣除還是清算時(shí)扣除?
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2021-10-11
23年的年度工資多計(jì)提了一個(gè)月,也發(fā)放了,現(xiàn)在匯算清繳該如何處理。之前涉及到的科目是應(yīng)付職工薪酬薪酬和管理費(fèi)用
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2024-05-15
公司去年年報(bào)的工資薪酬和個(gè)稅申報(bào)的金額不一致,今年改的話個(gè)稅申報(bào)的金額要跟年報(bào)中工資薪酬的賬載金額一致嗎
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2021-07-29
發(fā)放上月工資時(shí),分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅,銀行存款。還是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款呢?
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2017-08-20
想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是施工企業(yè),內(nèi)部刊物投稿給員工的稿費(fèi)報(bào)酬,應(yīng)該通過(guò)職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到人工費(fèi)科目還是宣傳費(fèi)科目呢?
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2019-05-28
老師,麻煩問(wèn)一下,管理費(fèi)用中的職工薪酬計(jì)入年報(bào)的哪張表?(我是小型微利企業(yè))和計(jì)入成本的職工薪酬的區(qū)別在哪?謝謝
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2022-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師,在一般勞務(wù)報(bào)酬里給員工申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬500—800元,需要通知他們個(gè)稅匯算清繳嗎?人員太多,沒(méi)清繳對(duì)公司有影響嗎?
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2021-04-27
我工資一個(gè)月到手8100,還有5000的勞務(wù)報(bào)酬,這5000的勞務(wù)報(bào)酬扣800的稅錢。一年就扣9600的稅錢,這些預(yù)交稅還會(huì)給我退一部分嗎?
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2022-11-24
居民個(gè)人李某是一名專業(yè)作家,本年有兩種獲取綜合所得的方案可供選擇。方案一:出版文學(xué)作品1部,可以取得稅前稿酬收入100000元;多次受邀舉行講座培訓(xùn),可以取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)101000元。方案二:出版文學(xué)作品2部,可以取得稅前稿酬收入共計(jì)200000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)15000元。綜合所得個(gè)人所得稅稅率表(按年),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-11-23
"具體計(jì)算方式為:個(gè)人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會(huì)算"
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2023-03-14
管理咨詢實(shí)賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費(fèi) 12、12月12日,支付兼職老師報(bào)酬7500元,款項(xiàng)未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項(xiàng)未支付,那么應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對(duì) 但是做賬的時(shí)候又不是款項(xiàng)未付,課程本身有問(wèn)題
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2016-03-15
應(yīng)付薪酬的總額是不是應(yīng)該是上報(bào)個(gè)所稅的總額?
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2019-02-13
勞務(wù)費(fèi)每月3600元,為什么6月和7月到手的報(bào)酬不一樣呢?
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2021-07-30
你好,老師。我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)付薪酬的明細(xì)帳不平,是我哪步少做了嗎。
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2019-10-09
裝飾工程公司工地臨時(shí)工人工資還用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)計(jì)提嗎?可否直接入成本,支付?那會(huì)對(duì)交殘保金有影響嗎,因?yàn)槿藬?shù)挺多的
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2017-04-02