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我公司聘任了一名技術(shù)總監(jiān),約定按項目完成進(jìn)度發(fā)放薪酬,不是每月發(fā)放,彈性工作制,這個是屬于勞務(wù)報酬還是工資薪金?
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2022-01-06
老師,我們公司發(fā)工資, 借:管理費用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那這兩個會計分錄的摘要我要怎么寫
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2021-05-13
預(yù)繳時勞務(wù)報酬,稿酬,特務(wù)權(quán)使用費不扣減捐贈支出,匯總繳納時15400?另外工資的捐贈支出是預(yù)繳時扣除還是清算時扣除?
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2021-10-11
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
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2023-03-13
23年的年度工資多計提了一個月,也發(fā)放了,現(xiàn)在匯算清繳該如何處理。之前涉及到的科目是應(yīng)付職工薪酬薪酬和管理費用
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2024-05-15
公司去年年報的工資薪酬和個稅申報的金額不一致,今年改的話個稅申報的金額要跟年報中工資薪酬的賬載金額一致嗎
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2021-07-29
發(fā)放上月工資時,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳個人所得稅,銀行存款。還是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款呢?
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2017-08-20
想請教個問題,我們是施工企業(yè),內(nèi)部刊物投稿給員工的稿費報酬,應(yīng)該通過職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到人工費科目還是宣傳費科目呢?
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2019-05-28
收到,老師繳納社保的分錄,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費用貸銀行存款???
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2024-07-08
以銀行存款發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個人所得稅18萬元,扣除已墊付職工房租12萬元,實發(fā)薪酬180萬元
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2021-02-01
在繳納社保的時候,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬–社會保險費。然后再借應(yīng)付職工薪酬,借,其他應(yīng)收,貸銀行存款。這樣可以嗎?
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2019-04-02
請問老師,在一般勞務(wù)報酬里給員工申報勞務(wù)報酬500—800元,需要通知他們個稅匯算清繳嗎?人員太多,沒清繳對公司有影響嗎?
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2021-04-27
我工資一個月到手8100,還有5000的勞務(wù)報酬,這5000的勞務(wù)報酬扣800的稅錢。一年就扣9600的稅錢,這些預(yù)交稅還會給我退一部分嗎?
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2022-11-24
老師,麻煩問一下,管理費用中的職工薪酬計入年報的哪張表?(我是小型微利企業(yè))和計入成本的職工薪酬的區(qū)別在哪?謝謝
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2022-03-30
"具體計算方式為:個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費等四項所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算"
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2023-03-14
管理咨詢實賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費 12、12月12日,支付兼職老師報酬7500元,款項未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項未支付,那么應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項未付,課程本身有問題
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2016-03-15
應(yīng)付薪酬的總額是不是應(yīng)該是上報個所稅的總額?
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2019-02-13
勞務(wù)費每月3600元,為什么6月和7月到手的報酬不一樣呢?
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2021-07-30
你好,老師。我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)付薪酬的明細(xì)帳不平,是我哪步少做了嗎。
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2019-10-09
裝飾工程公司工地臨時工人工資還用通過應(yīng)付職工薪酬來計提嗎?可否直接入成本,支付?那會對交殘保金有影響嗎,因為人數(shù)挺多的
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2017-04-02
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