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老師好,有上個(gè)月的電子發(fā)票匯總的銷售收入,如何計(jì)算銷售成本?
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2019-11-05
銷售返利,稅務(wù)上一定時(shí)間對(duì)購(gòu)買方的銷售返利算什么,如何開票
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2018-09-26
無(wú)票銷售也要計(jì)算銷項(xiàng),是不是大多數(shù)商貿(mào)企業(yè)不會(huì)做無(wú)票銷售
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2017-10-03
匯算清繳之后,發(fā)生的銷售折讓和銷售退回,會(huì)計(jì)分錄(憑證)怎么做?
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2018-04-23
領(lǐng)用材料商品,不是視同銷售?按售價(jià)來(lái)嘛?
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2018-03-31
銷售部門聚餐費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用什么科目?
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2018-08-13
銷售中銷售鋪底的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理
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2017-02-13
銷售返利是沖減收入還是確認(rèn)銷售費(fèi)用
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2018-06-21
銷售人員的工資,社保都計(jì)入銷售費(fèi)用嗎
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2022-03-02
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,不含消費(fèi)稅額80萬(wàn)元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售費(fèi)用不能分別核算)
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2022-04-21
4、某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購(gòu)進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-09
某公司為增值稅一般納稅人,2022年6月購(gòu)進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-04-27
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購(gòu)進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款1萬(wàn)元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-05-09
你好,a公司屬于工業(yè),每月的銷售收入和耗用的水電費(fèi)會(huì)有什么對(duì)比算正常呢,或者說(shuō)每月的產(chǎn)量和耗用的水電量
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2019-08-22
自產(chǎn)的貨物50萬(wàn) ,用于建設(shè)食堂用了。這里的50萬(wàn) 可以作為視同銷售收入作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)等的扣除基數(shù)。
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2024-05-26
之前的研發(fā)費(fèi)用都算在管理費(fèi)用_研發(fā)部_xx項(xiàng)目里面去了,現(xiàn)在這項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目成功后已經(jīng)銷售了,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/span>
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2018-07-11
銷售2016年10月購(gòu)進(jìn)的作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,為啥算增值稅乘的是13% 不是3%
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2022-11-08
應(yīng)稅消費(fèi)品(木質(zhì)地板)自用,組價(jià)的話,有兩種同類商品,售價(jià)不一致,是用平均價(jià)租還是選高的那個(gè)組呢,計(jì)算消費(fèi)稅呢
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2020-06-17
老師,麻煩問(wèn)下,公司是商貿(mào)批發(fā)零售企業(yè),公司存貨這里有進(jìn)銷存軟件,那財(cái)務(wù)軟件里是不是就不用啟用輔助核算了?
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2023-12-13
小規(guī)模納稅人無(wú)償贈(zèng)送算銷售收入,確認(rèn)增值稅嗎?如果是用于福利和個(gè)人確不確認(rèn)增值稅?
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2017-02-15