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報個人所得稅時,人數(shù)對不上,怎麼去核對
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2019-04-12
老師,假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
請問老師做2020年所得稅匯算清繳,2020年度有高管的工資40萬沒有實際發(fā)放,也沒有申報個稅,但是計提了工資,做2020年度所得稅匯算清繳時填報“職工薪酬及納稅申報明細表”里面的賬載金額是不是要按實際發(fā)生額填寫,這個40萬要納稅調(diào)整,要是在2021年匯算清繳后發(fā)放了這筆錢,是不是做2021年匯算清繳時要納稅調(diào)減這筆40萬元應納稅所得額?
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2021-05-20
2018年根據(jù)賬面確認了遞延所得稅費用400,2019年匯算清繳繳納了100萬,那這個費用是沖400萬元,還是作為當期的所得稅費用?原因?
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2020-03-19
請問老師:如果在做2020所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)2020年有匯兌損益未調(diào)整,2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調(diào)整,數(shù)額 較大,2021年做上年清算時,如何填表調(diào)整?填在哪里合適?
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2021-04-13
企業(yè)所得稅年度申報怎么申報,指導一下步驟怎么填寫
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2021-05-18
公司注銷清算,公司屬小型微利企業(yè),清算時企業(yè)所得稅能享受2.5%的優(yōu)惠政策嗎?
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2021-11-05
老師,您好,我們是新成立的分公司,去年沒有收入,所以報表上企業(yè)所得稅的繳納金額是負值,沒有繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要進行匯算清繳了,在電子稅務局我需要做什么工作嗎?
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2022-03-16
我們企業(yè)19年5月份辦理了查賬征收改為核定征收,現(xiàn)在企業(yè)19年匯算清繳怎么繳所得稅?
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2020-01-12
要提供2015年到2017年的匯算清繳企業(yè)所得稅報表,企業(yè)可以在哪里查詢。國稅局系統(tǒng)查詢不到
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2017-10-19
請問:2016年和2017年企業(yè)是虧損,2018年是盈利,但盈利不夠彌補以前虧損,這樣2018年匯算清繳時企業(yè)所得稅申報就是0,連續(xù)三年沒交企業(yè)所得稅,會被稅局查嗎?
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2019-04-22
2019年匯算清繳時企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因為當時季報企業(yè)所得稅時填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時應該怎么辦?
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2020-06-14
所得稅匯算清繳里面職工薪酬表里各類基本社會保障性繳款是指社保么
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2021-05-14
老師好,請問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策年納稅總額不超50萬,這里的稅指企業(yè)所得稅還是增值稅?
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2018-12-11
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運輸服務*運費發(fā)票,還沒有給運輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會計分錄怎么做,沒給運輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時這個運輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬利潤,運輸費3萬元,運費票已來,但費用還沒給,第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬,
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元,會計利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費800萬元; (4)發(fā)生捐贈支出110萬元,其中通過縣民政局向災區(qū)捐贈80萬元,直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的業(yè)務招待費。 (2)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費。 (3)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
有百旺票字版的視頻及實際操作課程嗎?
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2022-03-05
老師好,公司去年成立,有份合同,服務期限是20年11月到21年10月,在去年發(fā)票已一次性開出,款項也一次性到位。但當時都計入了20年的收入。今年二季度也預交了所得稅,但今年全年是虧損的。還能調(diào)去年的賬嗎,能指導我怎么操作嗎?;蛘撸壳熬瓦@樣了,現(xiàn)在將21年的所得稅做紅沖,到匯算清繳時再做退稅申請?謝老師回復。
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2022-01-06
“企業(yè)依法清算時,應當以清算期間作為1個納稅年度”老師這句話理解
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2019-02-23