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我們公司上月做了一張發(fā)票是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅票-應(yīng)交增值稅(銷項) 但是這個月沖紅了,更正應(yīng)該怎么做,這個月還要不要附銀行水單。
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2017-12-14
老師,這是上個月的分錄 借:應(yīng)收賬款_a 1.13萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1萬 應(yīng)交稅金 增值稅 消項 0.13萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到a公司現(xiàn)金 借:現(xiàn)金1.13萬 貸應(yīng)收賬款_a 1.13萬 發(fā)票已開 7月,客戶要求把a公司名換成b公司,原發(fā)票充紅,重新給b開發(fā)票,請問賬怎么調(diào)?
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2019-07-28
建筑公司,平時收到甲方回款借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開了發(fā)票后入主營業(yè)務(wù)收入,平時賬務(wù)是這么處理的,收到了工程結(jié)算單,應(yīng)該怎么入賬,做分錄?
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2020-04-17
你好,單位網(wǎng)站上的充值收入沒有開具發(fā)票,還要確認主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額嘛?
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2019-06-06
按采購銷售,借:庫存商品 貸:銀行存款 ,銷售時,借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 。那包工包料施工的話,購買時,借:工程施工--材料費 貸:銀行存款
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2017-01-15
收到保教費后,會計分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對嗎?之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-09-23
老師,我們銷售了一批地板,里面包括了輔料還有安裝費,我分錄可以這么做么 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000 ;此批地板的成本約為20000,輔料2000,安裝費500 借:生產(chǎn)成本 22500 貸:庫存商品-地板 20000 庫存商品-輔料2000 安裝費?-500么,其中安裝費的分錄怎么做???
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2016-11-16
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司,本月收到一筆,前物業(yè)公司的租金9月份100萬,但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬,現(xiàn)在說是要100-50=50萬,分錄是按我下面寫的這個嗎,? 借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款:100 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 借:應(yīng)付賬款50 貸:應(yīng)收賬款50
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2019-07-11
我在學堂做在線憑證時,在銷售商品時,只做收款和主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅金,那么庫存商品沒有做憑證,以后怎么知道呢?
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2019-07-08
比如說第一個月從房東那里租房子三個月房租3000元,然后第二個月租出去三個月收入6000。怎么做帳呢,是借應(yīng)付賬款3000貸銀行存款3000,租出去的時候借銀行存款6000貸主營業(yè)務(wù)收入5820,應(yīng)交稅費180。這樣交稅交的太多了吧,房東不給我們開票怎么辦
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2017-09-25
建筑業(yè)公司,給對方開票,就借應(yīng)收賬款佰城建筑貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交消項稅貸記主營業(yè)務(wù)收入。這樣對嗎?對方收到佰城公司部分工程款就借銀行存款貸記工程結(jié)算。這樣對嗎?再做一筆借工程結(jié)算貸記應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款余額就是沒有收回的款。
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2022-03-20
購原材料發(fā)現(xiàn)有廢品,之前原材料已入賬的,進項稅額已抵扣,現(xiàn)在退廢品,對方讓我給開出一張發(fā)票,我這邊是不是應(yīng)該記主營業(yè)務(wù)收入了,還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤,下面的憑證是不是做錯了?
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2019-08-02
客戶卡余額是20,然后又充了100,結(jié)果呢他又把這個100給退了,但是這個120已經(jīng)做主營業(yè)務(wù)收入了。那這個會計分錄怎么做?呃,做銷售費用,然后再沖主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2022-03-27
老師 我想問下 如果客人開了專票 (稅額沒有通過對公賬戶扣)價稅合計4900 客人也通過銀行轉(zhuǎn)賬給我們4900了 那我主營業(yè)務(wù)收入是做4900呢 還是不含稅的金額
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2016-08-08
把貨送給客戶了,可客戶未付款,也還沒開票給客戶,這時要做主營業(yè)務(wù)收入么?還是應(yīng)收帳款?做應(yīng)收帳款的話 這時要計提增值稅么?
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2017-03-26
老師 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 這是開了票后收錢的 那如果是預(yù)收怎么做會計分錄
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2019-09-03
您好,我去年11月的一筆收入,但是因為當月收款當月開票,做賬直接做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,12月發(fā)票收回做了銷項負數(shù),在賬上把11月的內(nèi)一筆分錄做了紅字沖了。但是12月當月未給客戶重新開票。到2020年發(fā)現(xiàn)票忘了開,而且當時的分錄也紅字沖了,等于當時11月收到錢的分錄沒有做,怎么補呢
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2020-03-06
老師, POS手續(xù)費0.78%, 100元收0.78的費用. 收銀說報表上的銀行收入是100元, 但網(wǎng)銀到帳扣了手續(xù)費只有99.22元. 是這樣的分錄嗎? 收到貨款: 借:銀行99.22元; 財務(wù)費用: 0.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元; 但是這時候銀行回單還沒有拿回來 不能確定手續(xù)費是0.78. 正確的是怎么處理的?
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2016-01-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表上金額是:300195.84,請問怎么算出來主營業(yè)務(wù)收入是多少?
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2016-12-14
#提問#別人用我們公司中標,從我們公司走賬,項目回款后扣除一些費用,怎么再還給別人,怎么會樣走出賬,做分錄。首先是開票,借方應(yīng)收賬款300萬,貸方主營業(yè)務(wù)收入265萬,應(yīng)交稅費35萬。回款時借方銀行存款300萬貸方應(yīng)收賬款300萬。完后就是這300萬到公司銀行上,我能們扣掉成本和費用下來要還給他150萬,我們怎么給他這部分錢和如何做分錄。
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2019-10-31