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老師,這是上個(gè)月的分錄 借:應(yīng)收賬款_a 1.13萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn) 應(yīng)交稅金 增值稅 消項(xiàng) 0.13萬(wàn) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到a公司現(xiàn)金 借:現(xiàn)金1.13萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款_a 1.13萬(wàn) 發(fā)票已開(kāi) 7月,客戶要求把a(bǔ)公司名換成b公司,原發(fā)票充紅,重新給b開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬怎么調(diào)?
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2019-07-28
建筑公司,平時(shí)收到甲方回款借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開(kāi)了發(fā)票后入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,平時(shí)賬務(wù)是這么處理的,收到了工程結(jié)算單,應(yīng)該怎么入賬,做分錄?
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2020-04-17
你好,單位網(wǎng)站上的充值收入沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嘛?
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2019-06-06
按采購(gòu)銷(xiāo)售,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 ,銷(xiāo)售時(shí),借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 。那包工包料施工的話,購(gòu)買(mǎi)時(shí),借:工程施工--材料費(fèi) 貸:銀行存款
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2017-01-15
收到保教費(fèi)后,會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-09-23
老師,我們銷(xiāo)售了一批地板,里面包括了輔料還有安裝費(fèi),我分錄可以這么做么 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 ;此批地板的成本約為20000,輔料2000,安裝費(fèi)500 借:生產(chǎn)成本 22500 貸:庫(kù)存商品-地板 20000 庫(kù)存商品-輔料2000 安裝費(fèi)?-500么,其中安裝費(fèi)的分錄怎么做?。?/span>
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2016-11-16
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司,本月收到一筆,前物業(yè)公司的租金9月份100萬(wàn),但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬(wàn),現(xiàn)在說(shuō)是要100-50=50萬(wàn),分錄是按我下面寫(xiě)的這個(gè)嗎,? 借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款:100 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 借:應(yīng)付賬款50 貸:應(yīng)收賬款50
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2019-07-11
我在學(xué)堂做在線憑證時(shí),在銷(xiāo)售商品時(shí),只做收款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅金,那么庫(kù)存商品沒(méi)有做憑證,以后怎么知道呢?
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2019-07-08
比如說(shuō)第一個(gè)月從房東那里租房子三個(gè)月房租3000元,然后第二個(gè)月租出去三個(gè)月收入6000。怎么做帳呢,是借應(yīng)付賬款3000貸銀行存款3000,租出去的時(shí)候借銀行存款6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5820,應(yīng)交稅費(fèi)180。這樣交稅交的太多了吧,房東不給我們開(kāi)票怎么辦
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2017-09-25
建筑業(yè)公司,給對(duì)方開(kāi)票,就借應(yīng)收賬款佰城建筑貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消項(xiàng)稅貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣對(duì)嗎?對(duì)方收到佰城公司部分工程款就借銀行存款貸記工程結(jié)算。這樣對(duì)嗎?再做一筆借工程結(jié)算貸記應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款余額就是沒(méi)有收回的款。
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2022-03-20
購(gòu)原材料發(fā)現(xiàn)有廢品,之前原材料已入賬的,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在退廢品,對(duì)方讓我給開(kāi)出一張發(fā)票,我這邊是不是應(yīng)該記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),下面的憑證是不是做錯(cuò)了?
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2019-08-02
客戶卡余額是20,然后又充了100,結(jié)果呢他又把這個(gè)100給退了,但是這個(gè)120已經(jīng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?呃,做銷(xiāo)售費(fèi)用,然后再?zèng)_主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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2022-03-27
老師 我想問(wèn)下 如果客人開(kāi)了專票 (稅額沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶扣)價(jià)稅合計(jì)4900 客人也通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給我們4900了 那我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是做4900呢 還是不含稅的金額
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2016-08-08
把貨送給客戶了,可客戶未付款,也還沒(méi)開(kāi)票給客戶,這時(shí)要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?還是應(yīng)收帳款?做應(yīng)收帳款的話 這時(shí)要計(jì)提增值稅么?
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2017-03-26
老師 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 這是開(kāi)了票后收錢(qián)的 那如果是預(yù)收怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-09-03
您好,我去年11月的一筆收入,但是因?yàn)楫?dāng)月收款當(dāng)月開(kāi)票,做賬直接做的借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,12月發(fā)票收回做了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),在賬上把11月的內(nèi)一筆分錄做了紅字沖了。但是12月當(dāng)月未給客戶重新開(kāi)票。到2020年發(fā)現(xiàn)票忘了開(kāi),而且當(dāng)時(shí)的分錄也紅字沖了,等于當(dāng)時(shí)11月收到錢(qián)的分錄沒(méi)有做,怎么補(bǔ)呢
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2020-03-06
老師, POS手續(xù)費(fèi)0.78%, 100元收0.78的費(fèi)用. 收銀說(shuō)報(bào)表上的銀行收入是100元, 但網(wǎng)銀到帳扣了手續(xù)費(fèi)只有99.22元. 是這樣的分錄嗎? 收到貨款: 借:銀行99.22元; 財(cái)務(wù)費(fèi)用: 0.78 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100元; 但是這時(shí)候銀行回單還沒(méi)有拿回來(lái) 不能確定手續(xù)費(fèi)是0.78. 正確的是怎么處理的?
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2016-01-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表上金額是:300195.84,請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少?
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2016-12-14
#提問(wèn)#別人用我們公司中標(biāo),從我們公司走賬,項(xiàng)目回款后扣除一些費(fèi)用,怎么再還給別人,怎么會(huì)樣走出賬,做分錄。首先是開(kāi)票,借方應(yīng)收賬款300萬(wàn),貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入265萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)35萬(wàn)。回款時(shí)借方銀行存款300萬(wàn)貸方應(yīng)收賬款300萬(wàn)。完后就是這300萬(wàn)到公司銀行上,我能們扣掉成本和費(fèi)用下來(lái)要還給他150萬(wàn),我們?cè)趺唇o他這部分錢(qián)和如何做分錄。
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2019-10-31
比如A 公司為總包,造價(jià)200萬(wàn),分包給B 公司,B公司再分給C公司(我們),營(yíng)業(yè)稅由C公司承擔(dān),B公司代扣代繳3.3個(gè)點(diǎn),B公司按扣除稅金全額給我們200-200*3.3%=200-6.6=193.4,并開(kāi)具完稅分割單,C公司稅金賬務(wù)處理 C公司賬務(wù)處理 1、借:銀行存款 193.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入193.4 問(wèn)題就是我收到6.6萬(wàn)分割單怎么做憑證
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2016-10-19