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這個賬務要怎么處理。2018年3月開出發(fā)票一張,金額1萬,未收到款。本應做賬務處理:借:應收賬款 1萬 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 但因賬務處理錯誤,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當時做了賬務處理 借:預收賬款 1萬 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 應該怎么調賬啊
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2018-09-19
我們是一般納稅人銷售綠化服務。 我們2020年度簽訂了為期一年的合同,合同金額為100萬。當時并不嘿對方一次性開具專票,而是一個季度開一張。 我們會計每個月都做暫估收入100÷12=8.3萬元做主營業(yè)務收入,等發(fā)票開具在沖銷。 老師我們這個行業(yè)一定要估算完工程度這么做賬嗎?我們可以開了票在做收入嗎一次性
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2020-06-26
問題一:我們銷售產品的時候他們用承兌匯票支付;當初銷售商品實際金額是9.9萬,借:應收賬款99000 貸:主營業(yè)務收入99000 借:應收票據(jù) 100000 后來發(fā)現(xiàn)多收了他們1000元,不跟我們要回這個可以做借:應收賬款 1000 貸:應收賬款 100000 貸:財務費用 1000 這樣可以嗎?問題二 :同理 應付賬款里面給我折扣可以做 借:應付賬款 5000 貸:財務費用5000 可以嗎?
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2018-02-26
你好莊老師!請教一下,建筑企業(yè)內賬,開票收入能不能放在預收賬款當中?月末結轉收入的時候能不能把預收全部結轉到主營業(yè)務收入里去?(不管有沒有收到工程款),因為有多個工程,發(fā)生的工程施工的料工費比收入多得多,月末結轉成本的時候得如何取數(shù),才能和結轉的收入相匹配?2020-07-14 22:17
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2020-07-15
建安企業(yè)開具建安發(fā)票 是直接做 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 和應交稅費 對么
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2017-09-27
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費 銷項稅,客戶都是代理或是加盟店不要發(fā)票,憑證稅費只是算出,沒有發(fā)票可以嗎
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2017-06-21
原來收入時,借:應收賬款1300,貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費300;收款時,借:銀行存款1300,貸:應收賬款1300;后開了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)退還款,退款的分錄,借:應收賬款1300,貸銀行存款1300。這樣可以嗎?
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2017-10-19
出庫沖前期預收這樣做分錄,是借應付賬款528;貸庫存商品528;還是貸主營業(yè)務收入528呢?哪種是正確的?
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2018-08-14
第三方平臺轉入5000元,那我?guī)帐牵? 借:銀行存款 5000 貸:主營業(yè)務收入 ? 貸:應交稅金- ?
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2019-07-23
酒店8月應付給別的酒店房費,這筆費用在8月還沒有付出,要到9-10月去付,那我在記賬憑證記,借主營業(yè)務收入,貸,應付賬款,這樣對嗎?
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2017-09-19
我們公司是做手機APP業(yè)務的,外包一個行政單位的項目,需要審計,要求單獨核算,我們用的財務軟件不能設置項目輔助核算,我應該怎么做比較好呢?我可以在勞務成本里面設置二級明細寫這個項目名稱,然后再設置三級明細,完成這個項目的所有費用都計入里面可以嗎?那么相對應的主營業(yè)務收入我不設置明細可以嗎?
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2016-08-09
我上個月開了一萬的發(fā)票,做的分錄為 借銀行存款10000貸 應交稅費300 主營業(yè)務收入9700,現(xiàn)在怎么辦?。孔鲥e了,可以直接把多計提的稅怎么做分錄沖回來嗎
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2019-10-16
我公司賬戶本月收到客戶上月應收賬款220000,會計分錄就只做了一筆借:銀行存款 220000 貸:應收賬款220000 對本月的利潤表中主營業(yè)務收入有影響嘛?
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2018-02-07
老師請問酒店行業(yè)的營業(yè)成本占主營業(yè)務收入的比重有沒有規(guī)定?營業(yè)費用高了做年報時有影響嗎?
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2017-12-07
提供技術服務的收入記,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。那成本怎么結賬,沒有費用發(fā)生
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2016-07-08
建筑行業(yè) 開具建筑服務發(fā)票貸方能不能直接主營業(yè)務收入
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2020-03-24
老師老師,當進項銷項同時存在,但是進項小于銷項時,應該怎么做會計處理呢?進項產生于管理費用,銷項是主營業(yè)務收入產生。
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2016-10-21
上年主營業(yè)務收入累計數(shù),在今年帳本的本年累計那一行要不要體現(xiàn),上年主營業(yè)務收入有970000,本月一月又產生了70000,我在月末結帳是,本月合計數(shù)為70000,本年累計數(shù)為70000,還是本月合計數(shù)為70000,本年累計數(shù)1040000萬,因為新公司剛開業(yè),今年沒有進行利潤分配。
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2018-02-05
給供應商開了30萬的服務發(fā)票,供應商直接用貨抵款,這筆做成借方應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費,那成本怎么做是做人工工資嗎
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2019-06-16
老師好,我們是小規(guī)模,已開發(fā)票,未收款。之前的會計做的分錄 借:預付賬款~~xx 主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 這樣做不對吧?
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2021-11-17