亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

你好老師,我是個體戶餐飲店,每天收款有的是開普通發(fā)票,發(fā)票的稅率是3%,納稅增值稅方面國稅有核定低于19000是免稅的。7月份開發(fā)票總額是七千多,收入做憑證時借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,還考慮應交稅費嗎?
1/1841
2018-08-07
老師我銷售商品時做的分錄是什么借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅金對嗎?做完這個分錄是不是還要結轉成本
1/625
2019-06-05
銷售貨物又代墊運費,只有一張憑證,分錄是不是借銀行存款,應收賬款。貸主營業(yè)務收入,應交稅費,銀行存款?
1/436
2022-03-08
老師,小規(guī)模餐飲企業(yè)的主營業(yè)務收入的進項稅額怎么處理?怎么做分錄?
1/553
2020-04-02
請問一下,總部公司是以收取分公司的服務費為主營業(yè)務收入,這部分需要繳納印花稅?如果繳納的話需要怎么繳?
1/1217
2019-12-31
老師,您好,我公司收到40萬預收款,借:銀行存款,貸:預收賬款,現(xiàn)在我們只開具了20萬的發(fā)票,賬務處理:預收賬款20萬,貸:主營業(yè)務收入20萬 ,這個賬務處理對嗎?
2/403
2022-01-11
開出發(fā)票,收到款的時候的分錄 “借:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 貸:銀行存款” 這樣對嗎?
1/983
2020-07-28
老師,咨詢一下實務問題 我公司是體育文化公司,主營各種賽事活動或者賽事場地施工等 1、以前老公司的無形資產APP沒有銷售或者贈送給新公司,新公司現(xiàn)在在使用中,發(fā)生了一些費用,應該怎么辦? 2、我公司項目部購買收音機用于賽事廣播這些,金額1000以下,這是直接計入管理費用? 3、其他公司委托我公司做一個建設項目,有些業(yè)務也是需要分包出去的,讓其他公司做什么沙盤制作、裝飾裝修等等,發(fā)生的收入計入主營業(yè)務收入,發(fā)生的各種施工費用計入成本嗎?
3/942
2020-06-04
老師,我們公司是做辦公設備的,內帳每天都做銷售日報表,每天發(fā)生的業(yè)務都差不多。借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅務——應交增值稅(銷項)。請問是需要每天填一張這樣的憑證呢,還是可以一個月加在一起填寫一張就可以了?
2/878
2016-10-17
銷售方1月份開的票 借:銀行存款10000 貸主營業(yè)務收入8620.69 貸應交稅金1378.31 發(fā)票開錯 。2月份發(fā)現(xiàn) 稅號錯誤 未認證 發(fā)票退回 銷售方開了紅字發(fā)票后 分錄怎么做
1/447
2019-03-01
老師:公司銷售配件一批,發(fā)票已開,賬務處理:借:應收賬款-123單位,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金已做,過幾天款項收回,但回款時對方以個人名義匯款,做分錄,借:銀行存款,貸:應收賬款-**人,后來業(yè)務員認款說這筆款是123單位的回款,該怎么做賬務處理呢?
2/847
2016-05-18
會員卡消費時怎么確定主營業(yè)務收入比如收入現(xiàn)金150會員卡銷售了100贈送10會員卡消費了80
1/1142
2018-11-07
24. 多欄式賬簿是在賬簿的兩個金額欄目(借方和貸方)按需要分設若干專欄的賬簿。下列各項中,應采用多欄式賬簿的有(?。?A.主營業(yè)務收入總分類賬 B.主營業(yè)務收入明細賬 C.生產成本明細賬 D.管理費用明細賬 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:BCD 我的答案:ABCD 參考解析:收入、成本、費用明細賬應采用多欄式賬簿。選項A屬于總賬,一般采用三欄式賬簿。A呢
2/1998
2019-10-24
你好老師,酒店辦理儲值卡10萬送1萬。借:銀行存款10萬,銷售費用1,貸:預收賬款11萬。等到客戶消費時,借:預收賬款11萬,貸:主營業(yè)務收入11萬。
1/762
2019-07-03
當天銷售欠款624元,收回之前欠款156元,會計分錄應該是借方應收賬款624元,貸方主營業(yè)務收入624元,在做個借方銀行存款156元,貸方應收賬款156元,為什么數(shù)據(jù)不對?
1/769
2019-11-09
我們賣的主營商品如果贈送給客戶。先借銷售費用。貸主營業(yè)務收入。然后再結轉成本。這樣有問題么
1/341
2019-04-16
請問老師,去年開的工程發(fā)票十萬,借:應收賬款/貸:主營業(yè)務收入/貸:應交稅費-銷項稅。今年這張發(fā)票沖紅了十萬,我應該怎么做會計分錄
1/603
2019-11-05
老師,我們上個月賣了一輛捷安特自行車3500元,收到現(xiàn)金。會計分錄:借:庫存現(xiàn)金 3500 貸:主營業(yè)務收入 3500 次月給客戶返利300元。這個返利會計分錄怎么做?
1/1016
2020-03-17
你好,老師。我12月份做了一筆暫估收入,借:應收賬款 772531.33 貸:主營業(yè)務收入728803.13 應交稅費-銷項稅額43728.20。我們企業(yè)1月份開的發(fā)票剛好是12月份做的暫估收入,一分錢也不差。請問老師一下,我1月份是不是還要把12月份做的暫估收入的分錄,紅字沖銷,然后在做一筆跟12月份一樣的藍字分錄呢,,謝謝
2/1071
2022-02-11
記賬憑證里面單筆收入比較大,開出的發(fā)票比較多,這樣子的話可以分開做憑證嗎,還是所有的發(fā)票額都要記錄在一張憑證上面,或者可以做成:借-銀行存款,貸-主營業(yè)務收入(所有的總額)稅額計提(稅額總額)
1/1013
2019-03-13