老師:公司銷售配件一批,發(fā)票已開,賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款-123單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金已做,過幾天款項(xiàng)收回,但回款時(shí)對方以個(gè)人名義匯款,做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款-**人,后來業(yè)務(wù)員認(rèn)款說這筆款是123單位的回款,該怎么做賬務(wù)處理呢?
小小魏
于2016-05-18 10:02 發(fā)布 ??1005次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2016-05-18 10:04
如若匯來的款金額與發(fā)票金額不符,或多,或少時(shí),又該怎么做分錄呢?有的單位沒有一次結(jié)清還有欠款,下次付:有的單位把發(fā)票金額+又多付了預(yù)付款又該怎么處理呢?
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如果增值稅不免征,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2019-07-06 13:56:56

如若匯來的款金額與發(fā)票金額不符,或多,或少時(shí),又該怎么做分錄呢?有的單位沒有一次結(jié)清還有欠款,下次付:有的單位把發(fā)票金額+又多付了預(yù)付款又該怎么處理呢?
2016-05-18 10:04:45

你好,是第一種方式
2016-12-20 11:52:37

你好!思路是對的
發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費(fèi)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -58.25
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-1.75
銀行存款 60
……做這個(gè)分錄
借:預(yù)付賬款 -60
貸:預(yù)付賬款 -60
…不作這個(gè)分錄
2020-06-05 16:04:17

你好,把預(yù)收和應(yīng)收的余額進(jìn)行沖抵
借:預(yù)收賬款
貸:應(yīng)收賬款
2018-08-21 11:47:08
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