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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-06 13:56

如果增值稅不免征,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

暖暖 追問

2019-07-06 13:57

開具的增值稅專用發(fā)票3%稅率

辜老師 解答

2019-07-06 13:59

專票是要交稅的,月末,借,主營業(yè)務(wù)收入,貸,本年利潤

暖暖 追問

2019-07-06 14:03

老師專票是要交稅的   老師次月交稅時   借:應(yīng)交稅金30   貸:銀行存款30  是這樣嗎

辜老師 解答

2019-07-06 14:09

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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如若匯來的款金額與發(fā)票金額不符,或多,或少時,又該怎么做分錄呢?有的單位沒有一次結(jié)清還有欠款,下次付:有的單位把發(fā)票金額+又多付了預(yù)付款又該怎么處理呢?
2016-05-18 10:04:45
如果增值稅不免征,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2019-07-06 13:56:56
你好,是第一種方式
2016-12-20 11:52:37
你好!思路是對的 發(fā)生已結(jié)轉(zhuǎn)收入的退費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -58.25 應(yīng)交稅費-增值稅-1.75 銀行存款 60 ……做這個分錄 借:預(yù)付賬款 -60 貸:預(yù)付賬款 -60 …不作這個分錄
2020-06-05 16:04:17
你好,把預(yù)收和應(yīng)收的余額進行沖抵 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2018-08-21 11:47:08
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