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老師您好,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤后。 造成報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不符,正常嗎?
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2020-05-20
你好,老師,我需要補(bǔ)提2019年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),想問下該怎么補(bǔ)提呢,是不是直接借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用,然后利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎?我有點(diǎn)不懂
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2020-02-23
請問補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,賬上做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要怎么調(diào)整?
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2020-07-11
對于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備,本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備,但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤總額,還是用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配?
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2022-03-18
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?
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2020-10-21
老師,利潤分配表最后的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不吻合,我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)怎么辦,必須一直么?謝謝
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2022-01-11
老師您好,我看這個(gè)分錄最后應(yīng)交所得稅的余額還是原來余額,怎樣把這個(gè)應(yīng)退稅余額做平? 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
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2019-10-11
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的關(guān)系正常來講是正確的,但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末與年初的差額,這個(gè)差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額,可是當(dāng)以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方,這差額怎么就是2倍的差額了呢?
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2019-11-12
你好,我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)?
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)?
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2021-06-26
老師 我們公司14年的時(shí)候收到過一筆政府補(bǔ)貼10萬元,但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——財(cái)政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營業(yè)外收入,我該怎么處理?借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?
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2016-05-30
用了“以前年度損益調(diào)整”科目(補(bǔ)錄去年少錄的收入),是否需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢?我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個(gè)勾稽關(guān)系,但是是否還需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢?
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2018-03-19
上年度少申報(bào)收入,在今年做調(diào)整的話借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借:以前年度調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對的么
1/706
2020-04-18
老師,有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是?
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2022-01-11
本期有以前年度損益調(diào)整,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了,要怎么調(diào)?
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2020-07-14
老師,您好!請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的,怎么做分錄沖平呢?之前會(huì)計(jì)做的交的時(shí)候計(jì)入了所得稅費(fèi)用,又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做對嗎?現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額,又不給抵了,怎么沖平呢?
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2019-11-20
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(出口征退稅差)的余額,如果要調(diào),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅數(shù),可以嗎
1/731
2022-03-30
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了,咋整。
1/1096
2021-03-26
匯算清繳需要補(bǔ)交稅款,用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不平了,這個(gè)需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?
2/1844
2022-04-20
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