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因為財務(wù)2016.12月份做錯賬了 這個月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會影響報稅么但是根據(jù)憑證實際做出來的不是這個數(shù)呢 自己手動調(diào)整么那個調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯了 這這樣做的 借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對不 然后報稅的時候報表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師,我是小微企業(yè)。上年度做憑證:借:應(yīng)付賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢?
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2020-02-26
我上年度多提了附加稅,今年調(diào)整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調(diào)整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎?
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2022-02-25
老師你好,退回去年的殘保金,科目記沖減管理費用,還是營業(yè)外收入,還是以前年度損益調(diào)整科目,那個比較合理點?
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2020-04-02
請問,18年少計提了工資和社保,補分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資;借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬_社保。請問結(jié)轉(zhuǎn)損益時,系統(tǒng)自動,借:以前年度損益調(diào)整紅字,貸:利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤還是盈余公積呀?
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人,2017年初收到一筆收入60萬元計入“預(yù)收賬款”科目,至今未確認(rèn)收入,想在2020年6月份將該筆“預(yù)收賬款”處理,要如何處理,記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當(dāng)嗎?(備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損,沒有盈利。)這是我做相關(guān)的會計分錄,還有憑證后面需要什么樣的附件,請老師幫忙看看并指點說明謝謝。 借:預(yù)收賬款 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18
去年暫估成本100, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估) 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問,通過以前年度損益調(diào)整賬務(wù), 年報的財務(wù)報表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財務(wù)報表這樣更改嗎?
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2021-05-25
1.就是17年多計提了附加稅,于2018年1月調(diào)回來了,當(dāng)時分錄:借:應(yīng)交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因為我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤中?2.如果做成下面,是不是就對了?借:應(yīng)交稅費—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
老師,實行小企業(yè)會計制度的,24年開票的銷售費用計入25年有沒有關(guān)系,正確的該如何入賬,因為沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀荆瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
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2020-06-18
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開發(fā)產(chǎn)品,貸主營業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不同呢?兩個都是減少利潤的呀
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2024-05-23
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元?,F(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費用科目,我給做到營業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
企業(yè)以前年度的進(jìn)項發(fā)票有問題,被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,補交了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費用,該怎么做分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會計分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
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2022-03-03
調(diào)整以前年度的費用要怎么處理?
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2019-02-27
少報了以前年度的收入請問怎么調(diào)整呢?
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2020-05-06
以前年度的應(yīng)收應(yīng)付咋么調(diào)整,比如應(yīng)收應(yīng)付都結(jié)清了,可是賬上還掛著應(yīng)收應(yīng)付的
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2020-01-29
郭老師回答,那不計提就在1月補計提唄,這對2021年沒有影響吧,為什么要以前年度調(diào)整呢
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2022-02-28
補提了17年的壞賬準(zhǔn)備,分錄是借:以前年度損益調(diào)整,貸:壞賬準(zhǔn)備。這時要確認(rèn)遞延所得稅費用嗎?如何做分錄?
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2019-01-09
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