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2020企業(yè)所得稅申報表表1,第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)?
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
企業(yè)是一般納稅人,作工資表作了3個人的,每人工資4000元,都沒有辦養(yǎng)老保險,那在匯算清繳時,工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,能在稅前扣除么?
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2019-01-24
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24
老師:所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這個“應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。老師:實際工作中稅務(wù)局會退稅嗎?如果不退怎么處理?
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2016-03-31
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報,預(yù)繳季度所得稅時有個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表公司屬于小微企業(yè)是不是表中第一項的符合條件的小微企業(yè)減免所得稅項需要填,但本季度是正數(shù),本年累計是負(fù)數(shù),后面顯示的是本年累計,我還需要填嗎?
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2019-10-12
老師我問一下,我在申報所得稅季度報表?,F(xiàn)在咱們季度財務(wù)報表是不是利潤表也填全年數(shù),以前按季度分,現(xiàn)在季度所得稅申報表都是全年數(shù)了,是不是利潤表也是全年數(shù)了。
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2025-01-03
每個人年所得超過12萬一定要申報嗎?以前年度都沒有做過
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2017-03-04
去年所得稅匯算更正申報后,本年度的會計報表需要更正嗎?
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2021-09-26
老師您好,咨詢一下,一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報沒有繳納,現(xiàn)補報,18年收入是7344,之前沒有帳,沒有成本票,現(xiàn)怎么申報
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2019-11-25
你好!老師,請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
你好!老師,請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
老師,咨詢您一下,我們屬于總分機構(gòu),我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構(gòu)在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢,是如實申報還是我們零申報然后由總機構(gòu)匯總繳納?
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2021-03-19
2019年所得稅匯算清繳還沒做,現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎?
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2020-04-15
17年(公司是小規(guī)模納稅人)賬上計入專項應(yīng)付款的40萬調(diào)整到研發(fā)費用里了,因此需更正申報17年企業(yè)所得稅年度納稅申報表,更正重新填寫除了更改期間費用明細(xì)表里的研發(fā)費,管理費,涉及到利潤數(shù)據(jù)的變動,還會有其他數(shù)據(jù)的改動嗎?
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2020-07-15
2019年3月注冊的小規(guī)模納稅人,季度銷售92394元,實際利潤91887.01,企業(yè)所得稅怎么計算和申報
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2019-04-08
老師好:2019年第四季度的企業(yè)所得申報有誤,財務(wù)報表有誤,去稅局更正需要什么資料嗎?
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2020-05-21
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報,在稅局大廳里都沒有這份報表,學(xué)堂里有A類報表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個人所得稅怎么查?通過資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度納稅申報表可以查嗎?
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2016-08-12
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(A類,2018版) 顯示已申報(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報:征收項目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報,[000]----------------------老師這個怎么辦?
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2023-01-10
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