老師,您好,我們收到一張發(fā)票,賦碼:現(xiàn)代服務(wù)*打印費(fèi),稅 問
你好這個(gè)是可以的。 答
消耗性生物資產(chǎn)怎么攤銷,主要是收購(gòu)的牲畜,然后賣 問
平時(shí)不用攤銷,賣出時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 答
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒有交工 問
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是工資總額 答
營(yíng)養(yǎng)保健食品在維護(hù)的時(shí)候,為什么是選擇不含稅呢? 問
同學(xué),你好 你哪里選擇不含稅,有截圖嗎 答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金,申報(bào)個(gè)稅,但是社保在 問
同學(xué),你好 不建議的 答

老師,請(qǐng)問在會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度損益的時(shí)候,為什么有些調(diào)整會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅?但有些卻會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅。借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。還有一種是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生遞延,什么時(shí)候又會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅呢?
答: 你好同學(xué)要看具體的項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目稅務(wù)不認(rèn)可以,則調(diào)的是遞延,稅務(wù)認(rèn)可你還沒匯算時(shí)就調(diào)應(yīng)交所得稅了 而無(wú)論是遞延還是應(yīng)交所得稅,都影響所得稅費(fèi)用
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
答: 您好,一般生匯算清繳以后,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的時(shí)候這樣做的貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅的, 遞延所得稅資產(chǎn)的是計(jì)稅依據(jù)大于賬面金額的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
答: 沒時(shí)間規(guī)定,可以直接去稅局更正2.3年前的

