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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-13 22:49

你好!
思路是對的

鄧世芳 追問

2020-04-13 23:18

但是有個問題,稅務(wù)局后面又把公司多交的城建稅和企業(yè)所得稅退回來了,怎么寫分錄呢?借:銀行貸款  貸:遞延所得稅資產(chǎn)    是這樣做嗎?那前面在本年確認遞延所得稅資產(chǎn)時,貸方?jīng)_減的所得稅費用怎么辦呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 23:19

先沖減
借:遞延所得稅資產(chǎn) -5萬 貸:所得銳費用或者以前年度損益調(diào)整-5萬

蔣飛老師 解答

2020-04-13 23:21

然后
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費…城建稅、附加稅、所得稅

鄧世芳 追問

2020-04-13 23:22

沖減以后,收到退回來的稅款怎么寫分錄呢?借:銀行貸款   貸:?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 23:28

做上面第二個分錄。

鄧世芳 追問

2020-04-13 23:33

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費…城建稅、附加稅、所得稅      老師,我要是這樣寫分錄,那不是又相當于貸方又確認了應(yīng)交的城建稅、附加稅和所得稅嗎?賬沒有平呀!本來我這筆就是多交的稅款,退回來應(yīng)該就平賬才對呀?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 23:56

交納的分錄是怎么做的呢

鄧世芳 追問

2020-04-14 09:54

交納的時候是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行貸款,但是之前就已經(jīng)計提了所得稅,已經(jīng)平了。然后次年發(fā)票沖紅時做了1、借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 -應(yīng)交教育費附加 -應(yīng)交地方教育費附加 貸:以前年度損益調(diào)整 3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 4、借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用

蔣飛老師 解答

2020-04-14 10:10

那就做分錄

借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整

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晚飯后為您提供解答過程
2019-12-17 17:57:18
是直接用壞賬準備的余額乘以未來期間轉(zhuǎn)回的稅率
2019-01-03 10:28:52
你之前把不是以前期間的費用計入以前期間抵扣了所得稅,現(xiàn)在調(diào)整回來自然要補本年度的所得稅了,相當于被你提前抵扣了。這個事項不應(yīng)該涉及遞延所得稅資產(chǎn)的確認才對,不存在稅法計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差異。
2020-06-22 14:37:06
你好,這是對以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)進行調(diào)整,涉及到損益類的需要用以前年度損益調(diào)整科目。同時對應(yīng)的費用就需要調(diào)整企業(yè)所得稅,費用增加的但又不能當年度扣除的,就需要調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)。減少的計入遞延所得稅負債。
2019-12-18 20:16:25
同學(xué)你好,很高興為你解答,這個其實調(diào)整的是所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn),屬于其他非流動資產(chǎn)
2022-03-21 20:41:45
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