老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面<計稅基礎(chǔ)時不是直接是后面老師那筆相反的分錄嗎?感覺有點迷糊
答: 晚飯后為您提供解答過程
公司18年初提了3萬的壞賬遞延所得稅資產(chǎn),5月份的時候轉(zhuǎn)回了,做的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 3萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 3萬,現(xiàn)在年末要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),是直接用壞賬準(zhǔn)備的余額乘以未來期間轉(zhuǎn)回的稅率,還是說在此基礎(chǔ)上還要減掉年初的3萬
答: 是直接用壞賬準(zhǔn)備的余額乘以未來期間轉(zhuǎn)回的稅率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面<計稅基礎(chǔ)時而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整?感覺有點迷糊
答: 你好,這是對以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,涉及到損益類的需要用以前年度損益調(diào)整科目。同時對應(yīng)的費用就需要調(diào)整企業(yè)所得稅,費用增加的但又不能當(dāng)年度扣除的,就需要調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)。減少的計入遞延所得稅負(fù)債。
借:以前年度損益調(diào)整,貸 遞延所得稅資產(chǎn),這個分錄怎么解讀。遞延所得稅資產(chǎn)這個科目是資產(chǎn)類嗎
以前年度損益調(diào)整雖然是過渡科目,但是我軟件里面應(yīng)該怎么設(shè)科目余額方向,還有遞延所得稅資產(chǎn)是怎么設(shè)呢
老師第二個分錄有點,如果按它錯的來 它應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅負(fù)債。現(xiàn)在為什么是這樣的分錄呢?
老師,請問資料(1)的答案中,有一筆分錄:借:遞延所得稅負(fù)債 40 貸:以前年度損益調(diào)整 40這個分錄是怎么來的?謝謝


球球老師 解答
2019-12-18 01:29