你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當資產(chǎn)賬面<計稅基礎時不是直接是后面老師那筆相反的分錄嗎?感覺有點迷糊
答: 晚飯后為您提供解答過程
公司18年初提了3萬的壞賬遞延所得稅資產(chǎn),5月份的時候轉回了,做的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 3萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 3萬,現(xiàn)在年末要確認遞延所得稅資產(chǎn),是直接用壞賬準備的余額乘以未來期間轉回的稅率,還是說在此基礎上還要減掉年初的3萬
答: 是直接用壞賬準備的余額乘以未來期間轉回的稅率
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎時還借 以前年度損益調(diào)整貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當資產(chǎn)賬面<計稅基礎時而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整?感覺有點迷糊
答: 你好,這是對以前年度發(fā)生的業(yè)務進行調(diào)整,涉及到損益類的需要用以前年度損益調(diào)整科目。同時對應的費用就需要調(diào)整企業(yè)所得稅,費用增加的但又不能當年度扣除的,就需要調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)。減少的計入遞延所得稅負債。


浙江胡歌一樣帥 追問
2022-03-21 21:01
鐘存老師 解答
2022-03-22 09:14