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老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
上一季度是虧損,但是之前的財(cái)務(wù)在提交上一季度所得稅申報(bào)表時(shí)都是填0,并沒(méi)有填任何數(shù)據(jù),這樣是不是上一年的虧損不會(huì)帶到本年來(lái)
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2017-04-13
請(qǐng)問(wèn)季度所得稅申報(bào)表季末資產(chǎn)總額如何計(jì)算啊?
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2019-09-24
填寫(xiě)季度所得稅申報(bào)表時(shí),提示輸入已繳額大于預(yù)繳總額請(qǐng)重新輸入是怎么回事?怎么修改才能報(bào)稅?
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2019-07-11
一季度企業(yè)收入為0,季度所得稅申報(bào)表上全填成0,可以嗎?這樣填會(huì)不會(huì)有什么不良影響?對(duì)企業(yè)和法人
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2018-04-13
季度所得稅申報(bào)表中有工資薪金支出賬載金額一欄嗎?
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2017-11-22
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒(méi)看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?我企業(yè)2016年度虧損了7萬(wàn),2017年度現(xiàn)在虧損了8萬(wàn),合計(jì)虧損了15萬(wàn)?但是之前的老會(huì)計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒(méi)有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2018-03-04
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤(rùn)計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
2019年3月注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售92394元,實(shí)際利潤(rùn)91887.01,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算和申報(bào)
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2019-04-08
老師好:2019年第四季度的企業(yè)所得申報(bào)有誤,財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,去稅局更正需要什么資料嗎?
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2020-05-21
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
請(qǐng)問(wèn)如果更改了2020年的報(bào)表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
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2021-05-13
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
2018年度所得稅稅率是多少,小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?,F(xiàn)在2019年有新的了,2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來(lái)。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬(wàn)以?xún)?nèi)是10%, 大于100萬(wàn)是25%。如果所得稅是150萬(wàn),那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎?還是直接150*25% ?
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2019-03-22
企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表,是年累計(jì),還是季累計(jì)申報(bào)
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2019-01-15
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來(lái)彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn),然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn),我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,它不能彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
老師企業(yè)所得稅季度終了不交,年初交可以不
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2019-04-14