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公司以前年度的會計做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-01-12
新開辦的企業(yè)購買智慧財稅年費如何入賬,可以抵扣增值稅嗎?已開增值稅普通發(fā)票
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2021-12-20
7月3日銷售給福田公司商品一批售價三萬元福田公司當(dāng)即簽發(fā)為期一個月不帶息的商業(yè)承兌匯票一張票面價值35100元適用增值稅稅率百分之十七七月六日一八萬元銷售給紅日公司商品一批增值稅稅率17%收到一個月年利率百分之十百分金額為93600元的商業(yè)承兌匯票一張8月3日收回福田公司資本金8月6日社會紅日公司本金和利息
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2020-11-22
我們單位今年審計的時候,發(fā)現(xiàn)了幾張假的增值稅普通發(fā)票,這個情況怎么處理呢
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2021-01-14
請問老師,購買方因去年開的普通發(fā)票跨年不能報銷,可以將去年正確的增值稅普通發(fā)票沖紅再開嗎?對銷售方有無稅務(wù)方面的影響?
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2024-04-26
老師你好,彌補以前年度的應(yīng)交增值稅,附加稅,滯納金,應(yīng)該怎么樣做分錄呢,這些款項以前并沒有進行計提都。
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2021-12-10
老師,我有進項留抵稅額1299011.96,到11月全年收入38568508.04,已交55000元增值稅,要想達到增值稅稅負0.5%,12月我還要做多少收入?
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2019-12-22
以前年度收入費用未入賬的,本年度補登收入、費用;收入對應(yīng)補稅;費用不能做稅前抵扣了是吧. 收入以前年度是有季度免征增值稅的優(yōu)惠的,如果都集中在本年度補收入,補的收入稅怎么交呢
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2020-06-17
3月6日,甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售商品一批,價值100000元,增值稅稅率為17%,收到對方開出并承兌的6個月期限的商業(yè)匯票一張,面額120000元,其中包含企業(yè)為對方代墊的運雜費3000元。該票據(jù)為帶息票據(jù),年利率為6%。(1)3月6日銷售商品的處理(2630日(3)9月6日到期處理
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2022-10-25
老師,建筑行業(yè)一般納稅人公司,稅負率達到了,年底進項票有留底可以嗎?經(jīng)營一年的公司
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2019-12-04
老師我公司18年底,年底了未分配利潤5萬,這5萬需要取出來嗎?交稅嗎? 有幾種處理方法
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2019-07-28
2019.4月底注銷稅務(wù),之后賬務(wù)沒有更新 那2019年公示系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)可以填2018年12月底的嗎
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2020-06-16
老師,我們19年計提存貨減值100萬,20年底轉(zhuǎn)回100萬又提了300萬,請問我們20年匯算清繳的明細表中有一個計稅基礎(chǔ),應(yīng)該填多少?
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2021-04-22
老師好,我是10月份接手的代理公司的帳,他們做的余額表里應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅貸方為負548元,年底我該怎么處理這個金額呢?麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額,形成留抵稅額,在資產(chǎn)負債表上表現(xiàn)為其他流動資產(chǎn)借方余額,要怎么處理呢?后期這個其他流動資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交城建稅,應(yīng)交印花稅等 不平,不是借方有余額就是貸方有余額,用調(diào)不用,到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報報表時,進項稅額輸錯,輸在后面即征即退欄里,因為一直有留底,也未注意,現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報表不一致,怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負也得到達稅局規(guī)定的稅負率的是這樣嗎
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2017-12-29
運輸公司,一般納稅人,2017年4月份運費一單,開增值專用發(fā)票,含稅運費共40800.90元 4月份沒有取得進項專用發(fā)票,請問老師,我4月份月底計提稅費分錄是怎樣的。
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2017-09-27
老師,請問分公司沒有在經(jīng)營了,但是又沒有注銷,需要單獨申報增值稅,企業(yè)所得稅,工商年報嗎
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2022-03-11