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老師,請(qǐng)教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級(jí)一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對(duì)了,余額怎么填列
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2016-07-30
增值稅里有一個(gè)稅控盤(pán)抵減,是買(mǎi)了稅控盤(pán)填,還是等交稅的時(shí)候再填啊
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2018-06-19
一般納稅人 增值稅申報(bào)表中 附列資料三 怎么填寫(xiě)???什么情況下需要填寫(xiě)???
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2018-06-11
增值稅報(bào)表里第二三欄為銷售額的其中項(xiàng),申報(bào)時(shí)忘填了,這個(gè)必須填嗎
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2018-10-12
老師,我在填寫(xiě)增值稅一般納稅人報(bào)表 那個(gè)出口的退稅的金額填到那里
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2016-01-11
金碟軟件增加固定資產(chǎn)的時(shí)候 購(gòu)進(jìn)原值是填含稅價(jià)還是填不含稅價(jià)呢
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2017-04-13
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度發(fā)票含稅30萬(wàn)元,不含稅為291262.14元,都是開(kāi)票后馬上扣稅的。增值稅申報(bào)表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個(gè)表需要填嗎
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2018-04-08
我們酒店免稅期人家開(kāi)來(lái)的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
做了簡(jiǎn)易征收還可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅?因?yàn)橛袀€(gè)別工地需要13個(gè)點(diǎn)的票。不能開(kāi)要怎么辦
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2020-05-27
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
老師,異地預(yù)繳了增值稅,假如這個(gè)月的增值稅額都抵扣了,需要繳納的增值稅為0,那本月預(yù)繳的這部分增值稅需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?或者預(yù)繳的這部分放到以后月份填報(bào)
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2022-04-01
你好老師,個(gè)體工商戶減免增值稅明細(xì)表怎么填
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2021-07-05
蘭卅3萬(wàn)不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
買(mǎi)稅控盤(pán)的減免額,在增值稅主表的哪一列填報(bào)
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2019-01-14
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
1/3364
2019-12-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)季度沒(méi)超過(guò)9萬(wàn) 附表怎么填?
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2019-04-13