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老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師:請問我這做內(nèi)賬補錄,采購時沒有做: 借:應繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應付賬款 銷售時也沒有做對應的,增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅,就是應繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額后,在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額在貸方,做憑證 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅,這樣做的話我們是不是要交增值稅?但本期我們未開發(fā)票,不用交增值稅。這樣的話,我們需要認證發(fā)票嗎
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2022-01-02
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
老師 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別呢
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2016-08-07
遠東線纜開的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專業(yè)發(fā)票
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2015-11-14
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票對于銷售方的區(qū)別
1/780
2016-03-28
增值稅法律制度中有對總分公司的增值稅相關(guān)規(guī)定嗎?
1/514
2018-05-29
上年度繳納的增值稅是增值稅申報表主表的哪個金額
1/685
2017-10-13
用增值稅發(fā)票的照片認證需要增值稅發(fā)票的什么信息?
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2019-05-17
:對方給開增值稅6%的,是17%的增值稅,這樣抵扣是6%的嗎?
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2017-05-22
4月份增值稅稅率降了,增值稅的稅負是不是也跟著降?
2/1060
2019-03-29
最后 增值稅專用發(fā)票上的 那個 增值稅 難道不用加上嗎?
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2019-03-26
增值稅每個月要計提嗎?一般什么情況下才計提增值稅,
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2016-08-11
老師不論預交增值稅還是已交增值稅都不用計提對嗎
1/243
2022-02-22
老師我想問下增值稅是10%,一般增值稅不是3%或者13%嗎
1/826
2019-12-10
我是代銷企業(yè)無增值稅,只有手續(xù)費還要申報增值稅嗎
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2018-01-03
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目是這樣的嘛?
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2018-09-14