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采購(gòu)商品。當(dāng)天采購(gòu)直接用銀行付款。借:庫(kù)存商品 7560.35應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1209.65貸:銀行存款 8770在銷售時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款在結(jié)轉(zhuǎn)登賬時(shí),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品還有7560.35,在賬上呢?是不是少做分錄了呢?
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2019-02-18
關(guān)于暫估的問(wèn)題,分錄如下對(duì)不對(duì) 暫估: 借:庫(kù)存商品117 貸:應(yīng)付賬款117 沖紅: 借:庫(kù)存商品-117 貸:應(yīng)付賬款-117 收到票: 借:庫(kù)存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額17 貸:應(yīng)付賬款117 如果三月份暫估,四月沒(méi)收到發(fā)票也一定要沖紅嗎?
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2019-07-20
某年年末,甲公司B商品的賬面成本80000元,可變現(xiàn)凈為76000元。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備前,'存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——B商品'科原有貸方余額2000元。甲公司本年B商品應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備額為(A.-4000元B.-2000元C.2000元D.4000元
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2023-12-19
以前會(huì)計(jì)做的賬,暫估4個(gè)月的庫(kù)存商品,9月份回來(lái)的發(fā)票,9月份初把4個(gè)月暫估的沖回后,庫(kù)存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫(kù)存商品余額在借方了這樣可以嗎?應(yīng)該怎樣處理l合理
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2018-10-12
電腦科技公司,從生產(chǎn)批發(fā)的廠家拿貨再賣出去的性質(zhì),他進(jìn)貨時(shí)分錄是借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 。那我銷售出去時(shí),是借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我銷售出去的商品要怎么做分錄才能把庫(kù)存商品變成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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2019-10-17
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)材料,另外付了運(yùn)費(fèi),然后請(qǐng)人維護(hù)場(chǎng)地,現(xiàn)在我現(xiàn)在要結(jié)算成本,怎么做分錄? 借:庫(kù)存商品 庫(kù)存商品-運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 (人工費(fèi)怎么處理?) 最后轉(zhuǎn)結(jié)銷貨成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貨:庫(kù)存商品(料工費(fèi)一起)
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2024-03-20
錄入初始余額存貨時(shí),增加在核算項(xiàng)目里,但是庫(kù)存商品的會(huì)計(jì)科目的核算項(xiàng)目沒(méi)有勾選到,現(xiàn)在做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)原來(lái)存貨的那些商品,所以錄憑證時(shí) 同樣的物料還得重新輸入二級(jí)科目,這樣子怎么處理好呢?
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2019-04-02
老師今天有一批庫(kù)存商品賣出去了,應(yīng)該怎么做賬啊,借銀行存款貸庫(kù)存商品嗎用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品嗎,如果在財(cái)務(wù)軟件里面記賬,用不用在寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊,還是不用管它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2020-11-27
企業(yè)外購(gòu)商品一批,專票注明付款100萬(wàn)此單位為一般納稅人,商品尚未入庫(kù),開(kāi)出商業(yè)匯票一張。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-05-31
旅游業(yè)小規(guī)模,公司一次性采購(gòu)門(mén)票20000張,采購(gòu)金額185萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄,是借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,實(shí)際銷售出去時(shí)再借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫(kù)存商品。到底怎么做?
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2018-01-25
看到之前會(huì)計(jì)做了一筆分錄就是那個(gè)行政人員購(gòu)買(mǎi)了一批憑證紙報(bào)銷他們做借庫(kù)存商品貸銀行存款,難道不是借管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎,這個(gè)行政用品庫(kù)存也要體現(xiàn)在賬上的嗎庫(kù)存商品
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2019-03-27
用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資,委托加工環(huán)節(jié)代扣代繳了3100元消費(fèi)稅,在銷售庫(kù)存商品時(shí)為什么全額確認(rèn)消費(fèi)稅10000元,而沒(méi)有抵扣3100元?
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2022-03-16
老師,超市聯(lián)營(yíng)商品怎么做會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)銷的有商品入庫(kù),可以借庫(kù)存商品,其他因付款,聯(lián)營(yíng)的沒(méi)有入庫(kù),現(xiàn)支付給供應(yīng)商貨款,要怎么做分錄
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2019-09-03
老師你好,外賬庫(kù)存表是假的,19年12月份原材料出庫(kù)的時(shí)候沒(méi)注意,出成負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。用這個(gè)原材料生產(chǎn)庫(kù)存商品,庫(kù)存商品又涉及到生產(chǎn)成本,那調(diào)整這個(gè)原材料是不是庫(kù)存商品和生產(chǎn)成本都要調(diào)呢?
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2020-04-17
老師,貿(mào)易公司加工費(fèi)不做委托加工物資直接做在庫(kù)存商品里。(加工費(fèi)是增票金額1175.4,有銀行回單) 借:庫(kù)存商品—A 39180 借:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅 5093.4 貸:應(yīng)付賬款 43098 貸:銀行存款 1175.4 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A39180 貸:庫(kù)存商品—A 39180 這樣對(duì)嗎
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2021-01-06
我公司購(gòu)進(jìn)甲軟件1 套成本50再銷售,購(gòu)進(jìn)時(shí)軟件記入庫(kù)存商品嗎(沒(méi)有實(shí)體)?合同上銷售軟件總價(jià)款60,買(mǎi)方要求我們本月只開(kāi)票40,開(kāi)票時(shí)填寫(xiě)品名甲軟件,數(shù)量怎么填?不填數(shù)量只寫(xiě)金額可以嗎?
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2017-11-28
老師,之前接的外賬暫估庫(kù)存商品有幾十萬(wàn),這個(gè)得怎么處理呢,然后也一直掛著的,很多都是銷售A,然后我們?nèi)〉玫陌l(fā)票的BCD,其實(shí)這個(gè)A整機(jī)就是BCD組合的,然后外賬公司也是就暫估了A
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2020-06-12
老師你好,我公司去年建賬的時(shí)候賬上只有21萬(wàn)的庫(kù)存商品,到去年年底的時(shí)候,這筆錢(qián)需要作為其他收入計(jì)入收入嗎?還是應(yīng)該將這筆錢(qián)從收入內(nèi)減除
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2016-01-29
賣商品收入12000,對(duì)方要求退一部分,退了6000.實(shí)際收到6000但是前面銀行存款入了12000.怎么分做呢
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2016-11-04
你好,想問(wèn)下收到的紅字專票小于藍(lán)字專票,之間的差額怎么入賬.備注:此庫(kù)存商品未銷售退回
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2019-08-31