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員工代墊差旅費,必須借:管理費用_差旅費 貸:其他應付款_員工 報銷時借:其他應付款_員工 貸:銀行存款這樣處理嗎?可不可以直接借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款
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2019-05-13
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,  借:管理費用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280借:管理費用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應該怎么沖平
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2018-12-29
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費用 貸 應付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費131000. 借,應付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費,借 管理費用~ 分攤與折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會計做的張,最后一筆分錄 應該是 借 管理費用 貸 待攤費用 您說呢
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2018-07-16
老師,我剛剛在聽會計分錄這節(jié)課,開立備用金時,要做 借:其他應收款—備用金 貸:庫存現(xiàn)金 實際報銷的時候做 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 那現(xiàn)金沒有借方余額,都是貸方余額,怎么理解呢?
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2015-02-10
進銷存庫存的帳是對的,金額大于總賬里面的庫存金額,這個要怎么處理
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2020-02-19
最新現(xiàn)金管理條例現(xiàn)金結算起點是5000嗎?
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2019-07-21
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設備技術維護費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應交稅金-應交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應交稅金-應交增值稅應轉(zhuǎn)到哪去?
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2022-01-29
買稅盤,借管理費用~開辦費,貸庫存現(xiàn)金 抵減增值稅,借應交稅費~應交增值稅~減免稅額,貸管理費用~開辦費 關于稅盤做了這兩個分錄,為什么資產(chǎn)負債表中應交稅費還是抵減之前的金額?
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2020-01-17
老師你好,我增值稅進賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費用貸庫存現(xiàn)金 借應交稅費應交增值稅減免稅 貸管理費用
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2018-12-11
老師 有沒有現(xiàn)金管理的課程
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2020-05-22
老師 有資金預算管理辦法嗎?
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2020-04-11
現(xiàn)金管理原則是日清月結嗎?
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2023-09-26
哪些是納入預算管理的資金?
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2022-02-11
初級管理會計師含金量如何?
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2023-02-23
計提印花稅和繳納印花稅,會計分錄應該怎么做呢,計提印花稅是借:主營業(yè)務稅金及附加,貸:應交稅費——印花稅還是借:主營業(yè)務稅金及附加,貸:管理費用——印花稅繳納印花稅是借:管理費用——印花稅,貸:銀行存款還是借:應交稅金——印花稅,貸:銀行存款這兩天弄得模模
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2018-02-05
全額抵扣增值稅 不用認證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 老師您好,這個減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
現(xiàn)金管理制度,發(fā)票管理制度,合同管理制度,財務報銷制度,采購制度和成本核算制度分別包括哪些內(nèi)容
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2017-07-22
您好老師!管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務收入乘以100%,管理費用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
存貨做盤虧處理,進項稅額需要做轉(zhuǎn)出嗎?可以直接轉(zhuǎn)做管理費用嗎?
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2022-02-15
存貨盤盈,可以直接計入管理費用嗎 還是必須通過待處理財產(chǎn)損益
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2021-01-27