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老師,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 是不是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過度一下???
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2019-09-17
財(cái)務(wù)人員的工資為什么是屬于損益類科目里的管理費(fèi)用,還不屬于負(fù)債類應(yīng)付職工薪酬呢?
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2021-11-11
老師麻煩問一下,我們這個(gè)月給員工發(fā)了獎(jiǎng)金接應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款,這樣做分錄對嗎?還有下月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)獎(jiǎng)金報(bào)不報(bào)?
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2019-11-20
請問老師,員工宿舍的房租是放在管理費(fèi)用——福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)?
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2016-12-07
公司員工提供的交通或通訊的發(fā)票怎么做?(工資表中有通訊和交通以及餐費(fèi)的補(bǔ)貼)是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)、管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是管理費(fèi)用-交通或通訊費(fèi)?
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2016-12-06
請教匯算清繳問題 企業(yè)2019年的工資薪金10萬元未在19年做賬,而是2020年3月補(bǔ)計(jì)提19年的10萬元,且匯算清繳前已發(fā)放10萬,那么填報(bào)申報(bào)表時(shí),應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該分別填多少?
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2020-05-06
老師企業(yè)為職工代墊的醫(yī)藥費(fèi)分錄 第一步代墊款項(xiàng)時(shí) 借其它應(yīng)收款 貸銀行存款 第二步從工資里扣時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸其它應(yīng)收款 對嗎老師
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2020-01-06
應(yīng)付職工薪酬期末余額為3200萬元,當(dāng)期允許扣除2400萬元,剩余800萬元可以留以后期間扣除,賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是怎么計(jì)算的
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2019-10-12
公司請人專門為工作人員買菜做飯,這種相關(guān)費(fèi)用的支出,算是員工福利費(fèi),可不可以直接做成:制造費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食費(fèi)?還是必須做,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)-伙食費(fèi)?車間工人較多
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2017-06-01
我們公司每個(gè)月都給員工一起吃飯的福利。吃完拿發(fā)票來報(bào)銷,拿我需要做賬怎么處理?管理人員吃飯來報(bào)銷和車間員工來報(bào)銷要分開么?需要通過管理人員-福利費(fèi)和制造費(fèi)用福利費(fèi)核算呢?還是通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-10-26
徐老師,在嗎?請問研發(fā)部聚餐費(fèi)是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用福利費(fèi)還是需要用應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)過度?
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2019-07-05
通訊費(fèi)和交通補(bǔ)貼應(yīng)通過管理費(fèi)用 不是通過應(yīng)付職工薪酬吧 不是出差的補(bǔ)貼
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2020-02-13
老師我們是建筑業(yè),原材料下還要設(shè)明細(xì)科目嗎,工地用的爆破錘,電鉆我是走周轉(zhuǎn)材料還是直接進(jìn)原材料,去年計(jì)提的材料現(xiàn)在開多了我能做到今年嗎,非學(xué)歷教育工地爆破人員培訓(xùn),入應(yīng)付職工薪酬職工教育。開的咨詢,計(jì)量衡器校驗(yàn)飛入材料里面嗎謝謝
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2020-05-17
工傷和醫(yī)保年度退回的費(fèi)用,我做憑證的時(shí)候,是 借: 銀行 正數(shù) 借:管理費(fèi)用-社保 負(fù)數(shù) 需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎
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2020-02-24
老師,我是去年6月份從別人手里接的賬,他應(yīng)付職工薪酬賬戶顯示貸方余額34078.56元,實(shí)際上已經(jīng)支付了22203.2元,應(yīng)該剩下當(dāng)月計(jì)提11875.36元,下月發(fā)放,他賬務(wù)處理錯(cuò)了!我接到手也沒給更改,現(xiàn)在匯算清繳,我該咋辦?
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2020-04-16
年初應(yīng)付職工薪酬10萬,本年計(jì)提貸方100萬,本年借方累計(jì)90萬,年末余額20萬。匯算清繳之前去年的工資均已支付。匯算清繳的時(shí)候賬載金額,實(shí)際金額,稅收金額可以都填100萬嗎
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2019-12-07
以前繳納的社保費(fèi),醫(yī)療費(fèi)都計(jì)入了管理費(fèi)用,這樣入賬對嗎?是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,
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2020-07-04
老師,請教一下賬務(wù)處理的問題, 計(jì)提時(shí): 借:在建—基本工資 貸:銀行存款 發(fā)放時(shí):借:在建—基本工資 貸:銀行存款 以上是已做賬,有問題的分錄 正確的應(yīng)該是: 計(jì)提:借:在建—基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 貸:銀行存款 我現(xiàn)在調(diào)整錯(cuò)誤的,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
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2019-12-16
員工的培訓(xùn)費(fèi)是不是計(jì)入管理費(fèi)用-學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
1/2284
2018-09-06
社保費(fèi)要計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬嗎,計(jì)入管理費(fèi)用可不可以
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2016-09-08