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我們公司是批發(fā)市場(chǎng),主營(yíng)是將攤位租給商戶,收到租金做借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/攤位合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)/張三(這個(gè)暫時(shí)是做到預(yù)收賬款中)現(xiàn)在商戶張三把攤位轉(zhuǎn)讓給李四了怎么做賬。以前的會(huì)計(jì)做的我有些看不懂。我認(rèn)為是把預(yù)收張三的轉(zhuǎn)到預(yù)收李四的就行了,也就是借:預(yù)收賬款/攤位合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)/張三 貸:預(yù)收賬款/攤位合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)/李四。不知道是不是可以這樣做,我要最正規(guī)的處理方式,急急急,老師花點(diǎn)時(shí)間研究一下,萬(wàn)分感謝以前會(huì)計(jì)是像照片中那樣做的
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2016-11-29
收到銀行存款減少應(yīng)收賬款的現(xiàn)金流應(yīng)該放在哪里?
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2019-10-25
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,內(nèi)部賬,在預(yù)收賬款時(shí)試刷卡試了0.01,包括其他款項(xiàng)在一張賬單了,同時(shí)入了賬,如借:銀行存款100.01 貸:預(yù)收賬款100.01, 現(xiàn)在怎么調(diào)這筆0.01,分錄怎么做?謝謝!
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2019-12-12
老師,問(wèn)下。為什么每次的科目余額表的預(yù)付賬款,和應(yīng)收款款。導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表后,報(bào)表余額會(huì)調(diào)到應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款科目里。
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2021-12-06
在u8上一年做多了一筆分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,想請(qǐng)問(wèn)一下今年要怎么做回來(lái)
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2020-03-04
更正憑證的時(shí)候 比如 借 應(yīng)收賬款100 貸 銀行存款100 多做或則少做了20 類(lèi)似這總情況下月必須沖紅了這張?jiān)诟? 一共做兩張憑證一紅 一藍(lán)還是下月更正直接可以多做的沖負(fù)數(shù) 少做的在做一張加上就可以了。
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2020-05-15
請(qǐng)問(wèn),收到錢(qián),分錄是,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款(-15000)應(yīng)收賬款怎么是負(fù)數(shù)?
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2021-06-23
老師,客戶付了兩臺(tái)貨物的預(yù)付款,后來(lái)又只要一臺(tái)了,我需要退還給他一臺(tái)的預(yù)付款,做賬是不是借:銀行存款40000 貸:預(yù)收賬款40000 借:預(yù)收賬款20000 貸:銀行存款20000
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2019-08-15
我們代賬會(huì)計(jì)16年以前賬好多做錯(cuò)了,已經(jīng)收款的也沒(méi)有記賬,我現(xiàn)在調(diào)整,是不是直接登記 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 就好啦?
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2017-11-24
宋老師,如果預(yù)收賬款貸方每年年底都有差不多20多萬(wàn),應(yīng)計(jì)入當(dāng)期收入沒(méi)記,而掛賬預(yù)收賬款的話,對(duì)偷逃稅款的金額如何計(jì)算呢?謝謝老師
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2016-10-12
應(yīng)收賬款去年的款項(xiàng)到今年的才收回,直接入賬銀行存款或現(xiàn)金就可以了嗎?
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2018-09-05
老師您好,請(qǐng)問(wèn) 在2019-2020年我們公司發(fā)生幾筆業(yè)務(wù)記錯(cuò)賬,然后現(xiàn)在需要調(diào)賬,就比如,公司代付電費(fèi)1000.17元, 記賬時(shí):借:應(yīng)收賬款-A公司1000貸銀行存款:1000,調(diào)賬的話:調(diào)2019年X月x日記xxx憑證少記賬0.17,借:應(yīng)收賬款1000.17,,貸銀行存款1000.17?跨年調(diào)賬有什么需要注意的嗎?其他調(diào)賬是不是也是這么調(diào)?
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2021-06-07
老師你好,我們公司先出庫(kù)設(shè)備給客戶安裝,安裝好后記應(yīng)收賬款,付款的是另一家公司,不是給安裝設(shè)備的客戶。然后等那家公司回款后,我們借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。這樣情況下,出庫(kù)時(shí)候怎么寫(xiě)分錄
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2022-03-27
我這邊收了客戶的款,但是暫時(shí)不發(fā)貨,客戶要票, 借;預(yù)收賬款 貸;銀行存款 這樣記賬可以嗎? 而且我們剛開(kāi)始做,貨要到來(lái)年才能發(fā),原料票我這邊暫時(shí)也沒(méi)有,成本還沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn),待來(lái)年再結(jié)轉(zhuǎn)能行嗎?
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2019-11-05
老師,收到貨款是:借銀行存款 貸預(yù)收賬款。那收到開(kāi)出發(fā)票呢,怎么做
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2016-06-06
老師,生產(chǎn)企業(yè)有廠房出租給其他企業(yè),上面裝有光伏,電費(fèi)是生產(chǎn)企業(yè)付給電力公司的,然后有掛了借:其他應(yīng)收款---代付電費(fèi),貸:應(yīng)付賬款---電力公司。然后生產(chǎn)企業(yè)有開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給其他承租企業(yè),承租企業(yè)付電費(fèi)給生產(chǎn)企業(yè)。開(kāi)票做的是借:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位,貸:其他業(yè)務(wù)收入。收到電費(fèi)做的是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位。那么我想問(wèn)一下,其他應(yīng)收款--代付電費(fèi)這樣掛賬掛著何時(shí)銷(xiāo)掉?
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2024-12-09
您好,老師,預(yù)收客戶美金10000,當(dāng)天收美金匯率是6.8,那分錄是這樣寫(xiě)的嗎?借方:銀行存款-美金賬戶10000*6.8,貸方:預(yù)收賬款10000*6.8,
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2019-09-07
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下我們有一筆不開(kāi)票收入打到老板私人卡上,然后老板又打到了公司一般戶上,請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄,就直接寫(xiě)借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款-客戶 嗎?
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2019-11-03
公司做鋼材批發(fā)的,一個(gè)月開(kāi)票一個(gè)億左右,都是先收款后發(fā)貨,是商貿(mào)行業(yè),沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ),貨物都是在廠家倉(cāng)庫(kù),所以我也看不到貨物,收的貨款都是掛的預(yù)收賬款,我們付款也是掛的預(yù)付賬款,每個(gè)月月底開(kāi)票,因?yàn)榭床坏截浳?,我也不知道業(yè)務(wù)的真實(shí)性,老板說(shuō)都是真實(shí)交易,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
7/1001
2022-08-28
:變壓器總價(jià)款55萬(wàn),公司付款5萬(wàn)到電力公司,實(shí)際上是代甲公司付的,后續(xù)的款也會(huì)由我公司付,但是這個(gè)錢(qián)還是要收回來(lái)的,第一次分錄是借:工程施工5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),可是體現(xiàn)不出來(lái)應(yīng)收甲公司的款,如果借應(yīng)收賬款甲公司,貸銀行存款,又不能體現(xiàn)還要付電力公司多少錢(qián)
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2019-04-03