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執(zhí)行小企業(yè)制度的公司,收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的錢(qián)這應(yīng)該怎么做賬
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2021-07-01
老師,我是小白,想問(wèn)下,我公司是去年新開(kāi)的,企業(yè)所得稅匯算清繳后是虧損的,那我減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行金額就是0對(duì)嗎
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2020-05-29
老師,您好。請(qǐng)問(wèn) 1月份報(bào)4季度所得稅時(shí),虧損18萬(wàn)。但是年度審計(jì)時(shí),有的賬目和分錄進(jìn)行調(diào)整,最終報(bào)表虧損20萬(wàn)。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可以調(diào)整嗎?
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2022-03-24
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:2019年度居民企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始,按查賬征收和核定應(yīng)稅所得率征收的居民企業(yè)所得稅納稅人,無(wú)論是否在減稅、免稅期間,也無(wú)論盈利或虧損,均應(yīng)在2020年5月31日前辦理2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳。申報(bào)期末網(wǎng)絡(luò)擁堵,建議您盡早完成匯繳申報(bào),避免逾期申報(bào)造成負(fù)面影響。匯繳具體事項(xiàng)請(qǐng)見(jiàn)http://t.cn/A6wY3fOl [寶安區(qū)稅務(wù)局]沒(méi)操作過(guò)這個(gè)請(qǐng)教一下
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2020-04-24
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,上期金額填的是2017年12月的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。問(wèn)題:所得稅費(fèi)用怎么填:1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調(diào)整的所得稅金額
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2019-05-08
收到2020年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,賬務(wù)如何處理?
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2021-06-29
老師咨詢一下 有一個(gè)員工,現(xiàn)在稅管員通知企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,如果沒(méi)有去辦理對(duì)公司有什么影響嗎?
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2022-05-27
收到稅局信息企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)中的“工資薪金賬載金額”與金稅三期個(gè)人稅收管理系統(tǒng)的個(gè)人所得稅“個(gè)稅工薪收入額”有差異要怎么處理呢?
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2018-12-06
實(shí)務(wù)里面固定資產(chǎn)的折舊與稅法規(guī)定不一致的。無(wú)論我賬面上做不做遞延所得稅的分錄。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候我都要做調(diào)整申報(bào)是吧?
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2021-03-28
企業(yè)所得稅匯算清繳中,已經(jīng)支付過(guò)的所得稅費(fèi)用在哪里填寫(xiě)
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2019-05-28
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),如去年有產(chǎn)生滯納金的,申報(bào)時(shí)滯納金這部分金額需要調(diào)增并補(bǔ)繳所得稅嗎
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2021-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳自審報(bào)告表,提示是應(yīng)稅所得率低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)自審報(bào)告要怎么寫(xiě)呀?
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2017-09-02
老師,你好,社保和個(gè)人所得稅員工部分,公司幫員工出,要怎么做分錄?企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不能扣除?
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2024-03-14
2019年7月注冊(cè)的小規(guī)模,今年企業(yè)所得稅匯算清繳,基礎(chǔ)信息在哪里下載,我這里打開(kāi)就是直接填寫(xiě)。然后下來(lái)就是下圖要填的表,也沒(méi)有附表,那是直接主表嗎?不是小微企業(yè)收入費(fèi)用不用填么?我2019年是虧損的,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是不是不用填?麻煩老師指導(dǎo)怎么填寫(xiě)?打開(kāi)只有這幾張表,圖二的收入費(fèi)用也要寫(xiě)嗎?
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2020-05-23
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增13萬(wàn)。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?年底已按照賬務(wù)利潤(rùn)計(jì)提所得稅。
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2021-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額減稅收金額為0,怎么在主表加納稅調(diào)整增加額為稅收金額的,需要繳納所得稅
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2022-04-02
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后會(huì)計(jì)分錄,求告知
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2024-06-12
老師,您好,想問(wèn)一下,去年之前會(huì)計(jì)給一位員工扣繳了個(gè)人所得稅,沒(méi)給他繳納,這次企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要調(diào)整嗎?
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2022-05-19
您好,給介紹人的介紹費(fèi)沒(méi)有票的,正常做賬年終企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,還用替他代繳這個(gè)介紹人的個(gè)人所得稅嗎?還是讓他自己繳納?
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2019-11-17
老師您好,我剛接的工作,以前沒(méi)正式干過(guò)會(huì)計(jì),第一次弄企業(yè)所得稅匯算清繳,2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)107046.17,從我?guī)С鰜?lái)的數(shù)據(jù)看2018年應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)彌補(bǔ)之前年度的虧損,2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)321418.76,2019年我是不是可以彌補(bǔ)2014-2018年的虧損,我填的這張表對(duì)嗎?如是對(duì)的話,我下一步要怎么操作,是要申請(qǐng)退稅還是直接抵減下季度所得稅謝謝
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2020-05-03