亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

上述丙單位在第10天交來轉(zhuǎn)賬支票一張,支付貨款110740
1/321
2023-03-15
支付給物業(yè)的電費(fèi),款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到怎么做賬啊
2/2192
2019-09-30
老師,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公設(shè)備款,分錄怎么寫?
1/6283
2021-03-20
你好,支付寶里的待收賬款要怎么樣做才能做到數(shù)據(jù)平衡?
1/862
2019-11-05
1.商業(yè)承兌匯票 出票人和付款人同一人,是單位 2.銀行承兌匯票 出票人是單位,付款人是銀行 銀行本票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付 銀行匯票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付 支票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付 無條件支付承諾:支票,匯票,本票
1/3606
2020-07-16
外購存貨發(fā)生短缺時(shí),供應(yīng)商少發(fā)貨為什么在貨款已支付的情況下會計(jì)分錄要在借方寫應(yīng)付賬款
1/1245
2021-10-18
購買材料批,價(jià)值120000元,已驗(yàn)收入庫,以銀行存款支付貨款10000遠(yuǎn),其余20000元暫欠,暫不不考慮相關(guān)稅費(fèi)
1/748
2021-10-14
內(nèi)帳和外帳能同時(shí)用一個(gè)銀行存款帳戶嗎?因?yàn)閮?nèi)帳中支付或收入的款項(xiàng),外帳中有可能不列入的。
1/1305
2016-02-25
購入甲材料200公斤每公斤50元,合計(jì)買價(jià)1萬元,增值稅1300元,運(yùn)雜費(fèi)500元款項(xiàng),均以銀行存款支付。
1/594
2022-11-30
18日,用銀行存款支付違反有關(guān)稅收規(guī)定的罰款10000元。會計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
1/945
2023-03-03
老師,事業(yè)單位支付臨工工資財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那么預(yù)算會計(jì)的分錄咋做?
1/1543
2019-05-10
商貿(mào)公司,員工墊款一萬左右購買了庫存商品。幾天后報(bào)銷代墊款,可以銀行支付給員工嗎?怎么備注?
1/1116
2020-12-21
"某公司1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 1 月 4 日,李波從銀行提取現(xiàn)金 20000 元備用,現(xiàn)金支票 101 2. 1 月6 日,以現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)部辦公費(fèi) 600 元。 3. 1 月 8 日,為財(cái)務(wù)部購入新電腦一臺,原值 22000 元,增值稅率 13%,預(yù)計(jì) 使用年限 5 年,凈殘值率 5%,轉(zhuǎn)賬支票方式支付,支票號 2003。 4. 1 月 9 日,采購部楊磊采購生產(chǎn)用材料 30 噸,每噸 1000 元,稅率 13%,材 料直接入庫,貨款以銀行存款支付,轉(zhuǎn)賬支票號 1007。 5. 1
1/259
2023-03-24
延遲支付鋼材款產(chǎn)生的支出,對方應(yīng)該怎么開票給我們
1/516
2018-08-01
開出轉(zhuǎn)賬支票支付價(jià)款,是什么會計(jì)科目以及會計(jì)要素
1/1767
2020-12-19
以公戶開的支票存根跟實(shí)際入帳的單位名稱不一樣怎么辦
1/824
2016-12-06
老師,電商會計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表如何做?因?yàn)殡娚唐脚_是15天確認(rèn)收貨,所以我是把當(dāng)月的貨款收入都?xì)w為應(yīng)收賬款,等到下個(gè)月再全款轉(zhuǎn)入銀行存款;但這樣就會造成我做的記賬憑證銀行存款的收支數(shù)跟我銀行存款賬戶實(shí)際收支數(shù)不一致,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款肯定不等于賬面的期末,這樣可以嗎?(因?yàn)樘熵埖闹Ц秾氋~單導(dǎo)出來是沒訂單號,我不能根據(jù)當(dāng)月已收回的貨款去對我還剩下多少貨款沒回收,而且訂單一多,這樣對很麻煩。。。)
1/1413
2020-06-09
未完工的在建工程年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?收到撥款時(shí)我做借銀行存款貸財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),支出我做借在建工程,貸銀行存款,現(xiàn)在年底要結(jié)轉(zhuǎn)了,收入結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目
1/808
2019-01-08
老師,我個(gè)體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
4/195
2023-03-27
收到公司交來的轉(zhuǎn)賬支票,系支付前期購貨,當(dāng)日填寫進(jìn)賬單送存銀行。用什么記賬憑證
1/1044
2021-02-26