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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-27 14:54

你好,那你賬上之前有其他應(yīng)付款欠款嗎?貸方余額。

郭老師 解答

2023-03-27 14:54

就要調(diào)整賬務(wù)處理,你這個管理費用多做了。

小靜兒- 追問

2023-03-27 14:54

匯算清繳的時候要調(diào)整嗎  可以不體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2023-03-27 14:55

你好,需要納稅調(diào)整,需要提現(xiàn),因為你做了管理費。

小靜兒- 追問

2023-03-27 15:19

老師那調(diào)表不調(diào)帳怎么理解的

郭老師 解答

2023-03-27 15:24

實際有業(yè)務(wù)賬上做了賬務(wù)處理,沒有發(fā)票的這種納稅調(diào)增就可以了,或者是超過了扣除比例,比如福利費、招待費也需要納稅調(diào)其他的不需要調(diào)整。

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你好,那你賬上之前有其他應(yīng)付款欠款嗎?貸方余額。
2023-03-27 14:54:00
同學(xué)你好 這個可以在今年補錄
2023-03-27 14:50:46
借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
沒有發(fā)票的計入費用的,全部在企業(yè)所得稅年報時,不得列支,全部屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)
2018-05-04 16:24:43
你好, 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用3000 貸:其他應(yīng)付款3000
2019-05-24 09:42:01
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