老師,我個(gè)體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
小靜兒-
于2023-03-27 14:44 發(fā)布 ??197次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-27 14:50
同學(xué)你好
這個(gè)可以在今年補(bǔ)錄
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你好,那你賬上之前有其他應(yīng)付款欠款嗎?貸方余額。
2023-03-27 14:54:00

同學(xué)你好
這個(gè)可以在今年補(bǔ)錄
2023-03-27 14:50:46

借:管理費(fèi)用--殘保金
貸:其他應(yīng)付款-殘保金
繳納時(shí)
借:其他應(yīng)付款-殘保金
貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44

沒有發(fā)票的計(jì)入費(fèi)用的,全部在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),不得列支,全部屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)
2018-05-04 16:24:43

你好,
借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用3000
貸:其他應(yīng)付款3000
2019-05-24 09:42:01
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小靜兒- 追問
2023-03-27 14:51
樸老師 解答
2023-03-27 14:59