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自行研究無形資產(chǎn)的研究階段的支出以銀行存款支付,并在此期間領(lǐng)用本單位原材料的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-04-22
老師,這個(gè)應(yīng)該是 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 嗎?
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2021-04-21
請(qǐng)問老師,再國(guó)企中,出納提取現(xiàn)金支付臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),需要領(lǐng)導(dǎo)在支票的存根上簽字嗎?
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2016-12-08
老師我們有個(gè)周報(bào)表,就是用上周現(xiàn)金余額加本周收入減去本周支出得出本周余額,銀行也在這張表上同里,這樣的話取現(xiàn)不寫去庫存現(xiàn)金收入里,能對(duì)上嗎?
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2016-10-18
某單位2020年庫存累計(jì)支出1000萬元,工資津貼400萬元,2021年預(yù)計(jì)日常支出增加5%。該單位離銀行很近,交通便利。求2021年庫存現(xiàn)金限額(求區(qū)間)
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2021-10-20
我公司用銀行存款1000萬轉(zhuǎn)做 定期存單 怎么做分錄???
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2016-09-27
老師,電商會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表如何做?因?yàn)殡娚唐脚_(tái)是15天確認(rèn)收貨,所以我是把當(dāng)月的貨款收入都?xì)w為應(yīng)收賬款,等到下個(gè)月再全款轉(zhuǎn)入銀行存款;但這樣就會(huì)造成我做的記賬憑證銀行存款的收支數(shù)跟我銀行存款賬戶實(shí)際收支數(shù)不一致,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款肯定不等于賬面的期末,這樣可以嗎?(因?yàn)樘熵埖闹Ц秾氋~單導(dǎo)出來是沒訂單號(hào),我不能根據(jù)當(dāng)月已收回的貨款去對(duì)我還剩下多少貨款沒回收,而且訂單一多,這樣對(duì)很麻煩。。。)
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2020-06-09
風(fēng)華公司在2019年9月18號(hào),從外地購買a材料2000千克,有關(guān)發(fā)票賬單已經(jīng)收到,增值稅發(fā)票注明價(jià)款1900元,增值稅額為2470元,材料未到達(dá),全部?jī)r(jià)款以銀行存款支付,9月20日,材料運(yùn)達(dá)企業(yè),并辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),a材料的計(jì)劃成本單位成本為10.5元 請(qǐng)做出9月18日以存款做支付賬款,9月20日材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-22
老師沒收到貨時(shí)我們已經(jīng)付了貨款是做借預(yù)付賬款 貸銀行存款對(duì)嗎 到收到貨時(shí)就接庫存商品 貸預(yù)付賬款 如果實(shí)際收到的貨沒有預(yù)付賬款那么多 是不是等到下次收到貨時(shí)做借庫存商品 貸 預(yù)付賬款 銀行存款 或應(yīng)付賬款這樣
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2019-10-14
預(yù)付100萬,借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款100 購進(jìn)商品 借:庫存商品120萬 貸:預(yù)付賬款120萬。為什么預(yù)付賬款只有100萬,要做120萬,20萬不是做應(yīng)付賬款嗎
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2016-12-21
老師,請(qǐng)問轉(zhuǎn)賬支票需要蓋兩個(gè)財(cái)務(wù)章嗎?正聯(lián)一個(gè)財(cái)務(wù)章,一個(gè)法人章,存根聯(lián)蓋一個(gè)財(cái)務(wù)章是嗎?現(xiàn)金支票是否一樣呢
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2019-10-20
為了答謝2019年的大客戶,給他們送了5000的預(yù)存款優(yōu)惠券,但租賃物品時(shí)要支付百分之二十,那么現(xiàn)在客戶拿了6000的租賃物,實(shí)際支付2000給我,內(nèi)賬的憑證直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不
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2020-05-28
預(yù)收物業(yè)費(fèi)并開票 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是 借 銀行存款 貸 預(yù)售賬款 應(yīng)交稅費(fèi)
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2019-07-11
新政府會(huì)計(jì)第十七節(jié): 例題:5-18處置過程中發(fā)生的費(fèi)用總共58120,先用:借資產(chǎn)處置費(fèi)用5000,貸庫存現(xiàn)金5000,然后:銀行存款53120,貸應(yīng)繳財(cái)政款53120,不明白的是已經(jīng)用庫存現(xiàn)金支了5000,銀行存款就應(yīng)該是58120,為什么是還要減去5000呢?
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2019-03-16
我們是收到墊付款70萬轉(zhuǎn)入公司賬戶內(nèi),然后又從公司賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入支款客戶行(支付70萬)有2張?jiān)紤{證,先銀行收入,然后又轉(zhuǎn)出,但是還要掛到其他應(yīng)收款,我直接做借:其他應(yīng)收款70萬,貸:銀行存款70萬,少了一筆銀行存款的,請(qǐng)問老師,我該怎么做分錄,謝謝!
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2017-01-10
稅控盤本月開的發(fā)票金額少比如47萬,銀行存款收到的錢多55萬,這個(gè)要什么報(bào)增值稅。是以稅控盤的數(shù)去申報(bào)吧,而不是銀行存款,銀行存款多也是收到上個(gè)月的貨款。稅控盤開票金額53萬,銀行存款40萬。增值稅又什么申報(bào)
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2019-10-04
借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;其他應(yīng)收款  貸銀行存款 有一張是增值稅海關(guān)稅票,有一個(gè)是關(guān)稅票 為什么還要在做一次銀行存款啊,銀行存款不是只付一次的嗎 ,那我付款出去不就不平了嗎
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2020-08-11
就是公司把從銀行取回來的現(xiàn)金存到法人卡里面,公司的報(bào)銷從法人卡里面支付,法人卡是單獨(dú)給企業(yè)使用的。在外賬要做賬反應(yīng)嗎 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款 法人 貸現(xiàn)金 還是直接是 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 平時(shí)費(fèi)用就是 借 **費(fèi) 貸現(xiàn)金
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2017-03-06
你好,支付寶里的待收賬款要怎么樣做才能做到數(shù)據(jù)平衡?
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2019-11-05
員工罰款給開收款收據(jù)存入銀行,有銀行存根還要把收據(jù)票據(jù)附在上面起憑證嗎?
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2019-02-28