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老師 請(qǐng)問湖北小規(guī)模納稅企業(yè) 住宿行業(yè) 在四月份為對(duì)方補(bǔ)開2019年12月及2020年1月的專票 納稅申報(bào)該如何操作 此收入已經(jīng)在第一季度報(bào)了未開票收入的
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2020-04-21
向客戶開票備注收美金2300,換算開票人民幣為15640,客戶未付款請(qǐng)問分錄怎么寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是人民幣金額15640嗎?那應(yīng)收賬款以美金入賬嗎?還是以人民幣入賬?
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2019-08-02
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。 要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2022-04-01
增值稅普通發(fā)票的購(gòu)貨方未填寫,問該發(fā)票可否入賬
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2015-11-10
購(gòu)買的辦公家具發(fā)票還未到怎么入賬?沒有取得發(fā)票
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2021-07-06
小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到9萬,免增值稅,增值稅放營(yíng)業(yè)外收入里,城建稅與教育附加也要放營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
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2018-10-16
小規(guī)模以前年度應(yīng)確認(rèn)的收入計(jì)入了預(yù)收賬款并且未確實(shí)稅,現(xiàn)在要確認(rèn)收入,是不是通過以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
老師,我們屬于收購(gòu)原木和加工,收到稅務(wù)局說免稅收入未備案是什么意思
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2019-08-26
老師請(qǐng)問未收到這筆貨款是,分錄這樣做嗎:借應(yīng)收賬款~貸:其他業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-07-12
發(fā)現(xiàn)一張18年的購(gòu)進(jìn)貨物普票,賬還在未售出,未辦入庫(kù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
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2020-01-10
小規(guī)模納稅人:銷售商品收入3000元,運(yùn)費(fèi)150元,款未收,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
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2015-10-12
所得稅申報(bào)第A105010 銷售未完工產(chǎn)品的收入是不是指的是預(yù)收房款了
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2021-05-18
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬,我1月將甲公司的50萬預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬。4月他們要求我們開出40萬的發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-17
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬,我1月將甲公司的50萬預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬。4月他們要求我們開出40萬的發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理呀?
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2019-04-17
21年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未入賬已經(jīng)抵扣,2024年要怎么處理
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2024-01-04
你好,老師,公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)是肉類的免稅產(chǎn)品,有如下幾個(gè)問題: 1、本月確認(rèn)收入的要怎么填申報(bào)增值稅報(bào)表? 2、上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過增值稅以未開票申報(bào)的,這個(gè)申報(bào)期客戶要求又開發(fā)票同時(shí)又存在有未開票的收入,我要怎么填申報(bào)表?
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2024-02-20
老師,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入?因?yàn)?9年1月開票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要重開,而且還有10%的款沒請(qǐng),如果更正18年的申報(bào)表做未開票收入不會(huì)影響我報(bào)表嗎?
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2019-05-21
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
我這個(gè)月的收入有21萬,但是我的進(jìn)銷票有40萬,我需不需要全部認(rèn)證,1.全認(rèn)證賬務(wù)怎么處理,2.按收入額認(rèn)證,賬務(wù)怎么處理,3.未認(rèn)證的發(fā)票怎么賬務(wù)處理
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2018-01-24
老師好,有幾個(gè)客戶打了2萬進(jìn)公司基本戶,可是我能有開發(fā)票給對(duì)方,我把這些錢報(bào)到營(yíng)業(yè)收入里,那么問題是:增值稅申報(bào)的時(shí)候,要不要申報(bào)未開票收入?
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2021-07-15