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"企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達項及錯誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉賬支票一張,價值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開出轉賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法 第貨幣責 【要求】(1)對于上述錯賬,應運用何種錯賬更正方法?請說明如何更正錯賬"
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2023-03-20
賣出貨物開了發(fā)票,還未收到錢,是借:應收賬款,還是其他應收款
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2018-07-03
請問老師,購買的工程物資已入庫,但未付款,也未取得發(fā)票,分錄怎么做呢?
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2020-03-04
老師 如果有2018年的專票未入賬,也未認證抵扣,那2019年還可以拿來抵扣嗎?
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2019-08-29
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有下列未達賬項及錯誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉賬支票一張價值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。 要求:( 1)請指出運用何種錯賬更正方法,并說明如何更正錯賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2020-02-25
因涉及稅率變更,本月申報了未開票收入,如果本月還沒有開票的話,下個月還能按照變更前的稅率來開嗎?
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2019-04-04
10%的稅率的收入已經(jīng)在2019年4月份確認,稅款已經(jīng)繳納,未開發(fā)票,但是現(xiàn)在客戶只想要9%的發(fā)票,要怎么處理,
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2021-05-13
5月份開了16%的稅票,沒有做未開票收入,稅局讓調(diào)整申報表,繳滯納金;或者沖紅,再開13%的,還有別的辦法沒
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2019-09-02
未開票收入我按開票做的憑證,而且我是小規(guī)模納稅人,這個季度也不交稅。我計提這個銷項稅該如何處理?
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2020-01-08
問個問題,本月我報稅(有未開票的收入)。如果說下個月對方又要我開票了,怎么辦呢?這樣我是不是交了兩次稅?
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2020-11-30
你好,我問一下,我們有個客戶用私人賬戶轉錢轉到了我們公賬上,但是沒有開發(fā)票,這個要做未開票收入嗎?
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2018-12-19
銀企對賬單中銀行已收企業(yè)未收的未達帳,如圖,是應該按會計處理寫借方呢,還是按銀行對賬單中收入在貸方寫貸方呢
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2017-07-21
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有下列未達賬項及錯誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉賬支票一張價值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。 要求:( 1)請指出運用何種錯賬更正方法,并說明如何更正錯賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2021-12-21
12月份購進貨物并銷售,業(yè)務已完成,只是未收到進項發(fā)票,未開銷項發(fā)票。因當月暫估時把進項稅和銷項稅額也算進去了,導致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負數(shù)。匯算清繳時已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
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2023-03-01
匯入對公賬戶的錢本月未開票做的預收賬款 下月給代開的專票 (我們是小規(guī)模的)又支出了稅款,該怎么做賬?
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2017-09-18
老師,請問10月購的辦公用品,并收了專票,當月未抵扣,只入了管理費用,12月抵扣此發(fā)票,應該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
老師你好,請問轉讓兩次電子承兌匯票,和一次銀行存款購買設備怎么做賬,款未付清還沒收到發(fā)票,怎么入賬
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2022-07-27
老師,之前申報的時候已經(jīng)做了未開票收入申報了,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,這個能給他們開嗎?開完怎么處理呢?
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2021-11-16
收到進項發(fā)票 我方未認證 對方發(fā)現(xiàn)錯誤 已經(jīng)過月要沖紅 那么錯誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人,這個有些無票收入,下個月開,我就是在附表一,未開具發(fā)票處填寫嘛,如下圖所示?
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2024-04-01