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注冊(cè)資金是100萬(wàn),但實(shí)際未收到資金要怎么入賬呢
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2020-01-11
未認(rèn)證未抵扣的專(zhuān)用發(fā)票丟失了,如何入賬,稅務(wù)局對(duì)此有何具體的政策
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2020-05-13
當(dāng)月進(jìn)貨,收到貨物和專(zhuān)票,但本月并未開(kāi)始經(jīng)營(yíng)只是備貨階段,專(zhuān)票本月未認(rèn)證,怎么做賬
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2018-10-25
您好,商貿(mào)企業(yè),籌建期,預(yù)付了第一筆貨款,還未收到票也未開(kāi)出票,可以視為籌建期結(jié)束嗎
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2021-05-19
老師,原材料已收到,未付款,未開(kāi)發(fā)票,下月開(kāi)票付款,會(huì)計(jì)分錄如何做?原材料價(jià)格還不知道。
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2024-06-16
企業(yè)在未取得成本進(jìn)貨發(fā)票時(shí)已入庫(kù),做為暫估存貨,并在未取得發(fā)票時(shí)已銷(xiāo)售庫(kù)存商品的,我在匯算清繳前收到的發(fā)票但日期不是16年的,而是17年的發(fā)票,這個(gè)能稅前扣除嗎?
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2017-05-30
老師好!我想問(wèn)下單位所屬機(jī)械設(shè)備租賃如果當(dāng)月開(kāi)具未來(lái)幾個(gè)月的租金發(fā)票可以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分期計(jì)入嗎
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2020-06-21
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn),貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn),票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí):報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)?這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)?補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn),然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了? 分錄分錄,請(qǐng)老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
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2020-03-28
老師進(jìn)項(xiàng)稅2019年3月已認(rèn)證,當(dāng)月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅未填,發(fā)票到目前為止未也未入賬,該如何調(diào)整?
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2020-04-02
預(yù)收款做了無(wú)票收入,后面又開(kāi)了發(fā)票,怎么辦
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2021-12-29
我單位是小規(guī)模,銷(xiāo)售一批未使用過(guò)的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理的營(yíng)業(yè)外收入差額怎么申報(bào),與實(shí)際開(kāi)出去的發(fā)票和收入也不符呀?還是視同銷(xiāo)售就報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)。
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2019-07-05
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
銀企對(duì)賬單中銀行已收企業(yè)未收的未達(dá)帳,如圖,是應(yīng)該按會(huì)計(jì)處理寫(xiě)借方呢,還是按銀行對(duì)賬單中收入在貸方寫(xiě)貸方呢
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2017-07-21
老師 發(fā)票抵扣聯(lián)未認(rèn)證 但報(bào)銷(xiāo)了 要入賬 可以入賬嗎?入賬的話(huà)怎么入?
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2015-10-14
老師,為其他公司提供廣告服務(wù),按合同約定服務(wù)已完成,但對(duì)方尚未付款,我們也未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,像這種情況,我單位能否確認(rèn)收入?
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2023-01-07
如果公司有付貨款當(dāng)時(shí)是做預(yù)付款項(xiàng)的,但因?yàn)槲词盏絺}(cāng)庫(kù)給的入庫(kù)單所以未做產(chǎn)品入庫(kù)現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎?
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2018-01-14
若本企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備一批,但是款未付,發(fā)票對(duì)方也沒(méi)給開(kāi),但是關(guān)于這批設(shè)備已經(jīng)在本月銷(xiāo)售出去,這種情況該怎么入賬?月末結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做?(最好能告知詳細(xì)的分錄處理)。另外如果本月發(fā)票已收并且已認(rèn)證但是貨未到款未付(此批貨也未銷(xiāo)售出去)的情況又該怎么做?
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2017-07-12
@樸老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)30萬(wàn)收入分錄如下正確嗎?2019年度第四季度第三步?jīng)]寫(xiě)到分錄,如何調(diào)整分錄 1.確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3.增值稅免稅借:應(yīng)交增值 稅-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收免稅
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2020-05-06
老師,18年1月前是核定征收,之后是查賬征收。核定征收時(shí)的收據(jù)未入帳,查帳征收后還能否入帳?有年限規(guī)定嗎?
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2019-05-11