亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

單位是軟件企業(yè),享有所得稅減免,兩免三減半是從哪個(gè)階段開(kāi)始的?
1/1417
2017-06-27
外國(guó)購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品,上面寫(xiě)了del free ,是增值稅免稅還是關(guān)稅免稅啊
1/893
2017-03-07
免征增值稅銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)應(yīng)等于主表12行其他免稅銷(xiāo)售額本期數(shù)
1/1345
2021-10-08
核定征收個(gè)體戶(hù)超過(guò)免征額是按3%繳稅還是按免稅,又或是 1%繳納
5/1318
2022-09-28
你好,我現(xiàn)在在填2021年的工商年報(bào),這里的【2021減免稅】,2020年所屬期的殘疾人保障金是在2021年9月交的,但是有減免的,那么減免的金額要填在【2021減免稅】這欄嗎,還有2020年12月所屬期的社保是在2021年1月繳納的,但是2020年12月所屬期的社保有減免的,那么需要填在【2021減免稅】里嗎
8/572
2022-06-01
我們公司每個(gè)月都免征增值稅,那么老師免征的部分134元是把它填在不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額里面嗎
1/678
2018-01-15
小規(guī)模企業(yè)上季度申報(bào)了未票收入,下季度小微企業(yè)開(kāi)始享受免稅政策,開(kāi)具了免稅發(fā)票,下季度免稅發(fā)票怎么入帳
1/347
2022-05-07
上個(gè)月免抵退稅申報(bào)沒(méi)有成功,這個(gè)月申報(bào)免抵退稅疑點(diǎn)顯示當(dāng)期免抵退稅匯總表與增值稅附表二合計(jì)數(shù)不一致
1/534
2023-06-07
老師:小規(guī)模45萬(wàn)內(nèi)季度免增值稅,我現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票選免稅,如果后面又開(kāi)超了,前面的免稅發(fā)票要作廢重開(kāi)還是怎樣辦?
3/805
2022-04-06
老師,小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)出了免稅增值稅普通發(fā)票,需不需要把這免稅的3% 部分做營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼呢
1/670
2021-01-19
2022年小規(guī)模納稅人4月免增值稅,分錄如何做?普票開(kāi)票時(shí)就是免稅,如果小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票,專(zhuān)票部分的是不是不能免稅?
2/3936
2022-05-01
老師好,請(qǐng)問(wèn)水果是免稅農(nóng)產(chǎn)品么?這個(gè)免稅是不是僅僅 對(duì)自產(chǎn)自銷(xiāo)的水果?像供應(yīng)商賣(mài)給我們的水果,這個(gè)是免稅的么?
2/777
2022-06-21
小規(guī)模納稅人醫(yī)療機(jī)構(gòu)免稅怎么填報(bào)增值稅啊?是不是把銷(xiāo)售額填在免稅那里,然后沒(méi)有開(kāi)票的,填在其他免稅一欄里
1/1567
2019-10-17
老師,最近因疫情影響,服務(wù)員免收增值稅,那是在開(kāi)票的時(shí)候直接開(kāi)免稅發(fā)票嗎?還是正常開(kāi)票再做免稅處理呢 服務(wù)業(yè)
1/906
2020-06-16
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模季度多少收入免增值稅的?城建稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加多少收入免呢?一般納稅人沒(méi)得免吧?
2/1387
2016-10-18
申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅提交時(shí)顯示減免額不能為0 我選的是小規(guī)模的,減免性質(zhì)是小微企業(yè)那一項(xiàng),那減免額怎么填寫(xiě)
1/1321
2019-05-16
銷(xiāo)售給香港的一項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)開(kāi)增值稅普通發(fā)票,免稅類(lèi)型選擇的是“出口免稅和其他免稅優(yōu)惠政策”還是“普通零稅率”?
4/3802
2020-06-28
老師,商會(huì)收的會(huì)費(fèi)是免稅的,這個(gè)要先去申請(qǐng)免稅資格嗎?還是在開(kāi)增值稅普通發(fā)票的時(shí)候,直接在稅率那欄選免稅?
1/1984
2020-06-14
老師你好,上半年購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收入,就沒(méi)有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)本期發(fā)生額,現(xiàn)在有收入了,想全額抵減這個(gè)稅控設(shè)備錢(qián),可是現(xiàn)在明細(xì)表中期初余額為0,怎么辦
2/623
2020-01-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售公司使用過(guò)的固定資產(chǎn)一輛車(chē)8800元,按征收率3%減按2%,如何填寫(xiě)下面增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
1/895
2016-08-25