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這種定額發(fā)票可以多久內(nèi)抵扣,這種票是不是沒有有效期
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2019-04-02
老師:公司處于籌建期,購買了稅控系統(tǒng)一直沒業(yè)務(wù),購買稅控系統(tǒng)的款可以跨年抵扣嗎?
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2016-11-07
老師,公司籌建期取得的進(jìn)項發(fā)票,要去勾選平臺做留抵嗎?可能近三個月都不會抵扣
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2020-03-23
收到不動產(chǎn)發(fā)票的第二年待抵扣時間,是從發(fā)票的開票日期起算第13個月,還是從發(fā)票的認(rèn)證日期起算第13個月
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2018-09-26
老師,公司籌建期收到的進(jìn)項發(fā)票,我記入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,2月份有了收入,三月份月報的時候我抵扣了部分進(jìn)項發(fā)票,我應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項科目,我是計入三月份還是二月份呢
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2020-05-29
稅控盤維護(hù)費,和購買稅控盤,金額可以抵扣,有效期是多少時間
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2017-07-05
因為公司1月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個月就要當(dāng)月進(jìn)項當(dāng)月抵扣, 在2月份報稅的時候仍然按照輔導(dǎo)期申報抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣, 現(xiàn)在3月申報的時候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗的人告訴我補救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
我們公司有幾份購買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個月報稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
#提問#1月份對方單位開出的進(jìn)項專票,開票日期1月,4月才收到票,在電子稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證抵扣要如何處理?
1/702
2020-04-15
連著兩三個月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項發(fā)票 每到月底需要處理嗎 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項的時候直接抵扣
1/973
2020-01-02
連著兩三個月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項發(fā)票 每到月底需要處理嗎 跨年了 怎么處理 還是正式營業(yè)有銷項的時候直接抵扣
1/822
2020-01-02
老師您好,請問發(fā)票已購選認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在但發(fā)票聯(lián)找不到,不知道是否已做報銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報表上有差異,申報表上多了十幾
1/889
2019-07-04
4月15日開始報稅,對方開給發(fā)票日期是4月1日的,那4月可以勾選4月1日開的發(fā)票,然后認(rèn)證抵扣的稅款是3月份開發(fā)票形成的,然后勾選認(rèn)證后再報稅可以嗎
1/1506
2019-03-25
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
金融企業(yè)根據(jù)財稅2017 77號文,對小微企業(yè)減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報表上反映
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2019-09-10
小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤裝置,160和280服務(wù)費,280服務(wù)費是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個280減免填在申報表哪里?
1/899
2020-04-14
?老師,關(guān)于三免三減半政策,當(dāng)年度會計上和稅法上因為折舊不同形成可抵扣差異,但是免征企業(yè)所得稅,還用確認(rèn)遞延嗎?
1/1206
2021-07-08
老師,我想請問一下,我們公司季度銷售額在30萬以下,免征增值稅。那4月份的賬務(wù)該如何沖抵一季度的稅費。?免征如何做賬。
1/680
2019-04-11
我公司本月有280元金稅盤的減免稅款,但本月無銷項,可否將此減免稅款做轉(zhuǎn)出待有銷項時再抵扣?納稅申報表應(yīng)怎么填?
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2018-05-07
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02