亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
1/822
2020-11-02
老師您好,請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
1/820
2022-11-19
還有一步:借:利潤分配一未分配利潤 貨:以前年度損益調(diào)整 不調(diào)2015財(cái)務(wù)報(bào)表的話,是不是要調(diào)2016年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)?
1/543
2016-05-03
去年有一筆所得稅未做,現(xiàn)在補(bǔ)充調(diào)整以前年度損益,做分錄:借 :利潤分配/未分配利潤 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
1/667
2019-02-20
老師我想問一下,在什么情況下是*1+17%?
2/715
2014-12-16
以前年度盈余公積未提取,公司今年末注冊資本10000萬元,本年末提取盈余公積200萬元,年末盈余公積余額200萬元。今年公司想分配2000萬元利潤,可以嗎?
1/389
2019-12-19
老師 我們先前是民營非營利組織,現(xiàn)在改為有限公司了,要注銷原來的學(xué)校名稱,找了家事務(wù)所做清算報(bào)告,他讓提報(bào)單位例年來的財(cái)產(chǎn)明細(xì)清單,我也 是剛來學(xué)校,手里只有17、18年度的報(bào)表,以前年度都沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,該怎么樣提報(bào)財(cái)產(chǎn)明細(xì)清單呢?
1/1491
2019-05-15
老師,公司2021年與資金平臺(tái)簽訂的購銷合同,當(dāng)時(shí)已經(jīng)開完票了,然后對(duì)方發(fā)現(xiàn)利息算少了,就從我們的未支付的貨款里面扣除了該筆利息,入賬的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)-利息支出,這個(gè)是沒有發(fā)票,對(duì)匯算清繳有影響嗎?能在稅前抵扣嗎?
6/219
2022-05-19
你好,我企業(yè)所得稅稅局說以前年度虧損彌補(bǔ)有問題需要調(diào)整,想問一下這個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)是只要盈利就可以彌補(bǔ)的是嗎?
1/468
2021-06-24
老師 企業(yè)所得稅表 本季度盈利 但是彌補(bǔ)以前年度虧損9欄填不了數(shù)字 要怎么填報(bào)?
9/590
2021-04-15
某公司2022年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品,有關(guān)資料如下:期初存貨量100件(假定與本期生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同),本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量600.件,期末存貨量300件,單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本30元,固定制造費(fèi)用4800元;單位產(chǎn)品變動(dòng)期間成本0元,固定期間成本3 000元;該產(chǎn)品單價(jià)60元。要求:采用兩種成本計(jì)算法分別計(jì)算稅前利潤。
1/506
2022-09-27
2022年虧損20萬,今年盈利的話,是不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損,就不用交企業(yè)所得稅了
1/374
2023-09-18
老師,請(qǐng)問,我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方,利潤表沒有取到數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在利潤是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
2/988
2022-01-11
公司收到以前年度的法院訴訟費(fèi),請(qǐng)問我可以入營業(yè)外收入嗎?年度再?zèng)_利潤嗎?
1/2529
2017-09-14
老師您好,我們今年是盈利的,但是有以前年度虧損可以彌補(bǔ),12月還要計(jì)提所得稅嗎?
1/737
2021-01-19
請(qǐng)問如果季度有利潤,以前年度是虧損的,季度需要交企業(yè)所得稅嗎
1/1220
2020-08-04
老師:分回境外稅前利潤10萬,境外所得稅稅率30%,計(jì)算應(yīng)納稅所得額是10/0.3還是10/1-0.3?
1/1151
2015-03-11
老師:去年所得稅直接繳納2300元,沒有計(jì)提,現(xiàn)在做:1、補(bǔ)計(jì)提時(shí):借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。但是:負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的數(shù)字差2300元。為什么?
3/483
2019-05-22
季度有正利潤,如果要計(jì)提所得稅費(fèi)用是要將以前年度損益彌補(bǔ)部分減掉再用剩下的正利潤去乘以稅率對(duì)嗎?那么所得稅費(fèi)用是在當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是之后計(jì)提?。克枚愘M(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?
1/720
2019-04-04