
老師,請問,我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方,利潤表沒有取到數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在利潤是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 你好,反結(jié)賬去更正
老師,沖減以前年度的管理費(fèi)用,收到現(xiàn)金,使用紅字沖嗎?還有就是將以前年度調(diào)整損益主要本年利潤怎么轉(zhuǎn)?
答: 你好,分錄就是 借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我2019年12月份多計(jì)提了一筆工資,2020年1月份沖回,是走以前年度損益還是直接管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)呢?
答: 你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖


昕昕 追問
2022-01-11 11:33
小云老師 解答
2022-01-11 11:36