
老師,沖減以前年度的管理費(fèi)用,收到現(xiàn)金,使用紅字沖嗎?還有就是將以前年度調(diào)整損益主要本年利潤(rùn)怎么轉(zhuǎn)?
答: 你好,分錄就是 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問(wèn),我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方,利潤(rùn)表沒(méi)有取到數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 你好,反結(jié)賬去更正
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我2019年12月份多計(jì)提了一筆工資,2020年1月份沖回,是走以前年度損益還是直接管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)呢?
答: 你好 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖

