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供應商給開票稅率開成17%了,已經(jīng)認證了,申請開紅字信息申請表然后給對方,對方開紅字發(fā)票給我們二聯(lián),在給我們開出同樣金額的藍字發(fā)票,那么我們拿到這個紅字進項發(fā)票,怎么弄呢,新開的藍字發(fā)票接著認證是吧,填寫憑證就是沖一筆原來月份入賬的那個分錄,然后再做一筆新開的正確的藍字發(fā)票憑證,那么申報表里進項稅金額,稅額填寫,是按減去紅字發(fā)票后的金額填寫嗎,那進項票張數(shù)呢也是用認證后的發(fā)票數(shù)量減去這張紅字發(fā)票嗎
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2018-11-27
老師,剛開的專票忘了填單位可以直接作廢嗎?還是也要先開具信息表呢?
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2023-03-31
另外一個問題:日常記賬怎么區(qū)分貨物銷售和應稅勞務,相加收到的發(fā)票嗎 還有一個問題,認證的發(fā)票對方通知發(fā)票有誤,我已經(jīng)認證,我這邊開具紅字信息表,對方開紅字發(fā)票給我,我把之前的會計分錄沖紅重新記一筆,那我報稅具體怎么在那幾個報表里怎么體現(xiàn)嫩
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2020-05-08
2020.5 ??A公司給我們開了一張10000元的進項發(fā)票,我們公司一直沒有認證抵扣,2020.7 我們開了紅字專用發(fā)票信息表,然后A公司給我們開具了紅字發(fā)票-500元。 那么我們公司在填寫7月份增值稅申報表的時候,這個500元要不要做進項稅額轉(zhuǎn)出?(這張發(fā)票在7月份沒有認證抵扣)
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2020-08-03
我是購貨方,9月銷售方給我們開了一張專票,已經(jīng)認證,但本月還沒報稅,所以進項稅額還未抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我已經(jīng)做了紅字信息表,也告訴銷售方這個月在給我們開紅字發(fā)票,那這個月報9月稅時候怎樣操作
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2019-10-11
老師,請問我們這個月由一般轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了,上個月申請的紅字專用發(fā)票信息表已經(jīng)審核通過,但是過了對方公司的開票時間,這個月才肯開給我們,那我們現(xiàn)在是小規(guī)模了,下個月報稅時候這筆紅字專用發(fā)票該怎么申報呢?
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2020-06-11
給個人開發(fā)票,怎么寫發(fā)票信息
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2019-03-11
專票作廢上個月的,信息表開始顯示審核通過,打印紅沖發(fā)票后變成了這樣,正常嗎?
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2021-10-15
我以前收到的電費發(fā)票,進項稅被我抵扣了,借方,制造費用 進項稅 貸方銀行存款 現(xiàn)在我開了紅字信息表,對方開過來紅字發(fā)票,我報稅的時候要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,錢還沒退到賬上 那么會計分錄要怎么做
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2019-08-12
上月我們退稅勾選確認完后,發(fā)現(xiàn)有一張有誤的,然后開了紅字信息表讓購買方更正了,打印出來的退稅發(fā)票統(tǒng)計表是有這一份的,報稅填報表的時候本期認證相符的增值稅發(fā)票那一欄要把這份去掉嗎?
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2022-06-08
我們是購買方 這個月已經(jīng)開出紅字信息表給銷售方,但是銷售方還沒有給我們開紅字發(fā)票, 請問我下個月初稅務系統(tǒng)申報的時候 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出那欄會有數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來嗎? 還是要等銷售方開出紅字發(fā)票了我這邊稅務系統(tǒng)才會體現(xiàn)
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2021-11-30
用工會經(jīng)費給員工買節(jié)日禮品,收到增值稅專用發(fā)票,開票信息是公司的開票信息。怎么做賬
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2020-07-10
開票的客戶信息和合同的簽署名稱不一致,但是合同蓋章和開票信息一致,這樣可以開票嗎?
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2022-02-22
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里面,第一步外部信息采集中的認證發(fā)票信息讀入,這里的發(fā)票信息是從哪里能下載到?格式是怎樣的?
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2019-01-20
老師,匯算清繳表企業(yè)基礎(chǔ)信息表里面有個資產(chǎn)總額,怎么算
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2023-04-01
請問個稅專項扣除信息采集表,是這個月填嗎
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2019-01-10
年報中社保信息對應社保繳費申報表怎么填
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2022-04-26
個稅申報時,臨時用工,信息采集表簽“其他”是嗎?
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2019-02-16
匯算清繳基本信息表有個資產(chǎn)總額是怎么填
3/571
2020-05-13
我是購買方開具信息表,怎樣做進項稅轉(zhuǎn)出的
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2021-10-03