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請問個體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內不用交增值稅?
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2024-01-09
一般增值稅納稅人開具的增值稅專用發(fā)票要交城建稅嗎
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2016-05-16
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應付增值稅里做出來
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2020-04-17
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預交稅款,月末結轉到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結轉預交增值稅之前的余額計提呢?
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2019-09-29
第1次的應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計算出的金額是正數 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請問老師,報稅抵扣了稅盤和維護費,做帳時,怎么沖應交稅費--應交增值稅銷項,余額怎么平
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2018-11-26
本月增值稅應交數小于預交數,多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時候應交稅金那一欄填的是負數嗎?本期應交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
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2017-05-09
老師你好,我想問的是1:為什么增值稅不是\"應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
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2019-08-24
未交增值稅科目應該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務局同意抵扣59.37應該在借方還是貸方?
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2019-07-02
老師,我現在報表顯示應交稅費為99144.1元。但是我根據我計提的會計憑證,12月份應交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個稅為822.67元。為什么會不上呢?
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票:總金額1300,增值稅3%是300元。做賬時借方:應交稅金-應交增值稅(進項稅)金額是300元還是73.58元?
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務處理是怎么的呢?借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運輸費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品+運輸費 貸:銀行存款 捐贈時 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)--食品、衛(wèi)生用品+運輸費。是這樣嗎?
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2022-11-16
想問下,我們每個月都會產生新的進項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額期末結轉要怎么做
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2019-12-02
老師,請問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計算的增值稅, 請問結轉應交增值稅時候, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個結轉分錄是應該是按照1%計算還是3%計算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請問返還的個稅手續(xù)費,公司不給財務,直接入營業(yè)外收入,但是這個月忘記報稅,要怎么入賬呢?實際申報的增值稅銷項稅額比賬上的少了,導致這個月科目有余額要怎么辦呢 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸方有余額
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2023-04-13
發(fā)現去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應交稅費_應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計提退稅金額是“借:其他應收款-出口退稅”,貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應收款,那么計提的貸方應交稅費-出口退稅這個科目累計數越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10
出售固定資產-東風轎車 借方:庫存現金,貸:固定資產清理、 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 固定資產結算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產處置損益 貸:固定資產清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應交稅費,增值稅,進項稅,銷項稅,之前財務從未轉入未交增值稅,現在,進項稅,銷項稅,余額好多,結轉過去,還不平,怎么調賬?
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2020-09-24