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你好老師,之前會(huì)計(jì)把應(yīng)該償還法人借款的憑證做錯(cuò)了, 做成 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整一下呢
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2020-11-18
老師,公司有個(gè)工傷,是否應(yīng)該這樣做賬。法人墊付醫(yī)藥費(fèi)時(shí), 借:其他應(yīng)付款——社保 貸:其他應(yīng)款——法人。這樣可對(duì)嗎?
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2022-07-25
老師。想問一下公司法人變更,但是在變更前,賬面上有公司欠以前法人款,變更后,這筆借款應(yīng)該怎么處理呢?
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2021-05-12
政府補(bǔ)助---資產(chǎn)補(bǔ)助---總額法下 提前處置資產(chǎn),遞延收益余額結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:遞延收益 貸:固定資產(chǎn)清理 ,收到的價(jià)款和固定資產(chǎn)清理差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益
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2024-05-22
老師,您好,請(qǐng)問法人代表向公司借款30萬,可以直接從對(duì)公轉(zhuǎn)到私人賬戶么?會(huì)計(jì)法、稅法上有什么規(guī)定么?
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2019-06-28
余額表中,會(huì)計(jì)做的帳應(yīng)付賬款在貸方余額是正數(shù),在快帳里面余額表顯示借方余額負(fù)數(shù),金額是一樣的,怎樣能把快帳里面的調(diào)整一下,和會(huì)計(jì)的一樣?
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2019-03-08
我們廠生產(chǎn)特別復(fù)雜,所以不核算成本,到月底一次性算利潤。記賬,主要是應(yīng)收應(yīng)付這一塊。有辦法用財(cái)務(wù)軟件記嗎?比如,有一個(gè)問題就是,進(jìn)來原材料,借:原材料1000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 1000 但是不核算成本,不領(lǐng)用原材料,以后賣出商品,還有辦法確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-張三 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500?
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2016-12-09
有一筆員工當(dāng)時(shí)是借款,入的是其他應(yīng)收款,來的是維修發(fā)票,每月攤銷入費(fèi)用,就沖他的借款,但是到12底還沒有沖完,還有余額,需要調(diào)整嗎,
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2017-01-15
公司向股東的借款,賬上做的其他應(yīng)付款,到2016年年末有貸方余額,賬上沒有足夠的錢還,直接掛賬上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎(平時(shí)借款都沒有約定利息)
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2017-03-21
編制資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款的期末余額等于應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額加上預(yù)收賬款的借方發(fā)生額嗎?自己算的怎么和軟件導(dǎo)出來的不一樣啊?
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2022-04-12
減免稅款抵減時(shí)借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,減免稅款的期末余額在借方,不用處理嗎?如果不用處理不是一直要掛著了?
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2017-04-14
用銀行存款1000元,購買原材料假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),原材料應(yīng)該是在借方增加1000,那期初余額是應(yīng)該放在原材料會(huì)計(jì)賬戶中的借方還是應(yīng)該放在貸方呢?這道題是我在借貸記賬法中所遇到的。根據(jù)t形賬戶的展示,原材料的期初余額在貸方。這是因?yàn)榭紤]了什么因素呢?原材料不是屬于資產(chǎn)類的嗎?為什么期初余額顯示在貸方?
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2019-05-30
老師您好,問你一個(gè)問題:借貸方余額怎么看,以及借貸方有余額說明什么?
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2021-02-22
A為供貨商,但之前建賬時(shí)把A供貨商掛在客戶下面,我司所有打款給A客戶都是借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,采購入庫時(shí)貸方是應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在想調(diào)整科目,供貨商放在應(yīng)付賬款下面,請(qǐng)問下上月末的供貨商應(yīng)收賬款期末在借方,本月進(jìn)行科目調(diào)整分錄是否是借:應(yīng)付賬款:上期余額,貸:應(yīng)收賬款 上期余額?
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2018-05-09
發(fā)貨時(shí) 借 應(yīng)收賬款, 貸 主營業(yè)務(wù)收入 客戶退貨 是不是 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營收入負(fù)數(shù) 還是借 主營收入正 貸 應(yīng)收正 共有幾種寫法?
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2020-12-25
總分類賬 余額那的借貸 我寫借還是貸
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2021-04-05
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款,利率可以為0嗎?稅法上有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-07-11
金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷法嘛,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01
A公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比例為5%。 (1)2020年12月31日“應(yīng)收賬款”科目借方余額600萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目無余額; (2)2021年2月5日,確認(rèn)壞賬損失60萬元; (3)2021年3月10日,收回上年已轉(zhuǎn)銷的壞賬損失12萬元;(4)2021年12月31日,應(yīng)收賬款余額為400萬元 【要求】編制上述有關(guān)A公司壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄(單位:萬元)。
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2022-07-03
我是做酒店行業(yè)的 然后我們有個(gè)系統(tǒng) 前臺(tái)收入 上個(gè)月的入賬費(fèi)用 但是為了避免管理費(fèi) 這個(gè)月扣掉了 客人需要退款的部分,正常客人退款我的做法是,借:主營業(yè)務(wù)收入房租收入,貸:銀行存款 然后現(xiàn)在是主營業(yè)務(wù)收入不包含這筆退款 我不知道怎么寫借貸可是我還得保證資金科目余額表里的銀行卡余額沒有錯(cuò)
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2022-06-09